問題已解決

如果增值稅一般納稅人,本月銷項稅20萬元,進項稅30萬元,月末需要賬務(wù)處理嗎?月末可以做如下分錄不 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣對不?

風兒| 提問時間:2022 11/03 10:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/03 10:23
風兒
2022 11/03 10:29
還是沒看明白
樸老師
2022 11/03 10:34
同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項30 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~