問題已解決
如果增值稅一般納稅人,本月銷項稅20萬元,進項稅30萬元,月末需要賬務(wù)處理嗎?月末可以做如下分錄不 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣對不?
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速問速答同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/03 10:23
風兒
2022 11/03 10:29
還是沒看明白
樸老師
2022 11/03 10:34
同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項20
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
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