問題已解決

想問一下以前以借款形式支付給員工墊付的工傷醫(yī)療是9200,現(xiàn)在醫(yī)療費共用11200,個人社保報銷了給個人4000,我要怎么處理

84784991| 提問時間:2022 11/21 09:02
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,您一開始支付給他的話,我們是借其他應收款貸銀行存款9200。 他報銷的這個4000塊錢的話,是通過公司報銷的,還是他自己報銷的。
2022 11/21 09:05
84784991
2022 11/21 10:03
是報到他個人社??ㄉ?,用了11200,9200是以借款形式公司墊付的,一千多是他自己出的,除了報回來那些,剩下的全部公司出
李霞老師
2022 11/21 10:05
你好同學,那如果這樣的話,相當于他要給我們退回來那個差額1120,咱就可以借銀行存款1120貸其他應收款。 然后,公司可以借管理費用補助,貸應付職工薪酬補助,借應付職工薪酬補助,貸其他應收款,給他申報個人所得稅就可以了。
84784991
2022 11/21 10:27
我讓他們分三筆走,把11200的單全部做報銷,借管理費-工傷醫(yī)療,貸銀行存款。然后報完銷把9200還回來,借銀行存款,貸其他應收款。最后報銷回來的4000也還給公司,沖減管理費用,借銀行存款,貸管理費-工傷醫(yī)療,這樣可以嗎?
84784991
2022 11/21 10:40
老師你好,現(xiàn)在有時間嗎
李霞老師
2022 11/21 10:44
你好同學,這樣有點兒亂,而且那個其他應收款好像也沒有被沖掉,最好是按照我說的那個做。
84784991
2022 11/21 11:51
老師講的那個方法我不是很明白,我的理解就是相當于他借出去看醫(yī)生的錢,還回來了,實際上看了11200就給他實報11200,報銷回來的就沖減費用
李霞老師
2022 11/21 11:55
你好,也可以的,按照你這個分數(shù)也可以。
李霞老師
2022 11/21 11:55
你好,可以的,按照你這個分錄,也是可以的。
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