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老師,我之前付宿舍房租費的時候已經(jīng)做了銷售費用-福利費,那現(xiàn)在收到了退回的房租,應該怎么做會計分錄呀

84784992| 提問時間:2022 12/24 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行房款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 借銷售費用、福利費負數(shù)
2022 12/24 09:44
郭老師
2022 12/24 09:59
借銀行存款 借銷售費用,福利費負數(shù)。
郭老師
2022 12/24 10:09
你好,支付給職工以及為職工支付的填寫附屬。
郭老師
2022 12/24 10:09
支付給職工以及為職工支付的,填寫負數(shù)。
84784992
2022 12/24 09:57
可是我之前付房租的時候,沒有經(jīng)過應付職工薪酬福利費,我是直接做借銷售費用福利費貸,銀行存款支出。
84784992
2022 12/24 10:06
可是我的那個現(xiàn)金流量,那個銀行存款那里怎么沒有流入,這個不知道要怎么設(shè)置
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