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建筑行業(yè),就是我們10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目預(yù)繳過增值稅 這個月要申報(bào)10月增值稅的時候要抵掉預(yù)繳的稅款 報(bào)表要怎么填寫呢?

84784965| 提問時間:2023 11/10 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
在建筑行業(yè)中,如果你在10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目并已預(yù)繳了增值稅,那么在申報(bào)10月增值稅時,你需要將預(yù)繳的稅款抵消掉。具體操作如下: 在填寫增值稅申報(bào)表時,你需要填寫相應(yīng)的抵扣稅款信息。通常,在增值稅申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額”或“預(yù)繳稅款抵扣”欄目中,你需要填寫你預(yù)繳的增值稅款金額和相關(guān)的抵扣憑證信息。 你需要提供相關(guān)的抵扣憑證以證明你已預(yù)繳了增值稅款。通常,這包括預(yù)繳稅款的完稅證明、銀行回單或電子繳款憑證等。 在填寫增值稅申報(bào)表時,你還需要提供相關(guān)的項(xiàng)目信息和財(cái)務(wù)報(bào)表,以證明你的預(yù)繳稅款與相應(yīng)的項(xiàng)目和財(cái)務(wù)記錄相匹配。
2023 11/10 15:38
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