問(wèn)題已解決

你好老師,這邊是專項(xiàng)撥款65萬(wàn),開(kāi)具了不征稅發(fā)票。那增值稅的減免性質(zhì)該填什么呢?企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是不是要填入不征稅收入。那成本要不要填?企業(yè)所得稅年度申報(bào)又該填哪個(gè)減免表呢?

m773165118| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 08:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)了不征稅的發(fā)票,增值稅不需要申報(bào)的企業(yè)所得稅在不征稅收入里面,如果你是??顚S玫?需要填寫(xiě) 填寫(xiě)不征稅收入里面就不需要填寫(xiě)減免表了。
01/16 08:31
m773165118
01/16 08:33
老師,增值稅發(fā)票不填的話增值稅報(bào)比對(duì)不通過(guò)呀。 企業(yè)所得稅年報(bào)是只填70幾表來(lái)著?
郭老師
01/16 08:34
不征稅的發(fā)票就是不需要填寫(xiě) 如果你需要填寫(xiě)的話,選擇其他
郭老師
01/16 08:35
A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
m773165118
01/16 08:37
好的老師嗎,您很專業(yè)。。那企業(yè)
m773165118
01/16 08:37
好的老師嗎,您很專業(yè)。。那企業(yè)
郭老師
01/16 08:41
企業(yè)所得稅??顚S玫牟恍枰?匯算清繳在105040里面填寫(xiě)
m773165118
01/16 08:42
嗯嗯,老師,那個(gè)好像增值稅報(bào)0好像不通過(guò)啊,好像自動(dòng)帶出那個(gè)票數(shù)了
m773165118
01/16 08:42
嗯嗯,老師,那個(gè)好像增值稅報(bào)0好像不通過(guò)啊,好像自動(dòng)帶出那個(gè)票數(shù)了
郭老師
01/16 08:44
那你就在免稅銷售額里面填寫(xiě)減免性質(zhì),選擇其他。
m773165118
01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師
m773165118
01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師
m773165118
01/16 15:19
印花稅的要交嗎老師
郭老師
01/16 15:20
補(bǔ)助不需要繳納印花稅的。
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