問題已解決

老師,有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票,在匯算清繳時把這筆收入做進去了,2023年開票,2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了,請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎?還是說不能減掉,交企業(yè)所得稅,等匯算清繳時再退稅呢?

84785014| 提問時間:03/20 09:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這個操作不對,更正申報22年12月增值稅申報表,申報未開票收入(正),在23年開票當月申報未開票(負)和藍字發(fā)票(正),本月也不用為這筆銷售交增值稅,23所得稅和增值稅收入就對上了,22年我們不更正增值稅申報是和所得稅收入有差異的。當然申報未開票收入負的前提是23年累計未開票收入大于等于0哦,自已申報不了要拿材料去稅務大廳申報
03/20 09:20
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~