問題已解決
老師,有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票,在匯算清繳時把這筆收入做進去了,2023年開票,2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了,請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎?還是說不能減掉,交企業(yè)所得稅,等匯算清繳時再退稅呢?
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速問速答您好,這個操作不對,更正申報22年12月增值稅申報表,申報未開票收入(正),在23年開票當月申報未開票(負)和藍字發(fā)票(正),本月也不用為這筆銷售交增值稅,23所得稅和增值稅收入就對上了,22年我們不更正增值稅申報是和所得稅收入有差異的。當然申報未開票收入負的前提是23年累計未開票收入大于等于0哦,自已申報不了要拿材料去稅務大廳申報
03/20 09:20
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