問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),已經(jīng)入賬和抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖,我們還要把發(fā)票原件還給對(duì)方嗎?增值稅申報(bào)表是要進(jìn)行更正申報(bào)還是怎么處理呀

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:12/09 15:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要給對(duì)方。做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
12/09 15:07
84785018
12/09 15:20
這個(gè)意思是我在數(shù)電上開(kāi)紅字信息確認(rèn)表是,不用選對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎?
宋生老師
12/09 15:23
你好,現(xiàn)在全電發(fā)票的話(huà)是需要有的,你開(kāi)信息表的時(shí)候就會(huì)讓你填入了。不然他是沒(méi)辦法對(duì)應(yīng)到之前的藍(lán)字發(fā)票的。
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