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老師問下,實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額這個(gè)如何處理呢,如果是專票如何抵扣呢

鮮博士| 提問時(shí)間:12/13 08:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,是這樣子的,如果你這個(gè)發(fā)票對方開的沒問題,只是你們公司內(nèi)部不需要報(bào)銷那么多,你就按照發(fā)票做賬。差額計(jì)入到營業(yè)外收入。 如果本身發(fā)票開多了,那你應(yīng)該做紅字沖減多的部分將對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
12/13 08:26
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