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老師,地方水利基金的 "應(yīng)繳費(fèi)基數(shù)" 填的那個(gè)金額?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:33
#稅務(wù)#
你好,填寫就是你企業(yè)收入的數(shù)字
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咨詢費(fèi)的發(fā)票稅目是什么?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:32
#稅務(wù)#
咨詢費(fèi)的發(fā)票稅目是鑒證咨詢服務(wù)-咨詢服務(wù),稅收分類編碼為3040603。
?閱讀? 8
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小規(guī)模,本季度只開5940.59,怎么還是要交增值稅,上面顯示本期應(yīng)納稅額178.22,減免118.81。不應(yīng)該是全免不用交嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 專票要交稅的 普票才免
?閱讀? 2
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增值稅如果小數(shù)點(diǎn)報(bào)錯(cuò)會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:30
#稅務(wù)#
你好,一般金額很小,沒有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 1
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老師、單位有食堂、采購的食材怎么做賬?、食堂工人工資怎么做賬?食堂屬于公司的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:30
#稅務(wù)#
你好,那些都計(jì)入管理費(fèi)用-福利
?閱讀? 0
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老師,您好!老板是兩個(gè)公司的法人嗯,然后做了一個(gè)魚缸在a公司,可以從b公司付款嗎?算b公司的費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:30
#稅務(wù)#
不可以的,誰購買誰做費(fèi)用
?閱讀? 3
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電子稅務(wù)局,資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額填當(dāng)時(shí)12月的嘛
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:30
#稅務(wù)#
是的,就是那樣填報(bào)的哈
?閱讀? 2
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企業(yè)所得稅里從業(yè)人數(shù)怎么填
小愛老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:29
#稅務(wù)#
您好,是季報(bào)還是年報(bào)?
?閱讀? 12
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一般納稅人,利潤表,電子稅務(wù)局,上期金額是指得什么金額
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:29
#稅務(wù)#
你好,利潤表的抬頭所屬期是2024年10到12月份嗎?
?閱讀? 4
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老師,賬本印花稅每年都要按照實(shí)收資本申報(bào)一次嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:28
#稅務(wù)#
你好,是針對(duì)增加的部分申報(bào) 如果沒有增加,就不需要再次繳納印花稅的
?閱讀? 7
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退休后返聘到原公司簽訂勞務(wù)合同,比如每月付給報(bào)酬2萬元,應(yīng)該怎么繳個(gè)稅?交多少?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:27
#稅務(wù)#
你好,按照工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的
?閱讀? 57
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沒有核定營業(yè)賬簿印花稅的需要申報(bào)嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:27
#稅務(wù)#
你好,需要去核定,然后按期申報(bào)才是 的
?閱讀? 7
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為什么申報(bào)12月的印花稅弄不了的,什么原因?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:27
#稅務(wù)#
申報(bào) 12 月印花稅弄不了,可能有以下幾方面原因。 申報(bào)條件與業(yè)務(wù)方面 ? 應(yīng)稅行為未發(fā)生:如果企業(yè)在 12 月沒有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為,如簽訂合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、營業(yè)賬簿啟用等,就無需申報(bào)繳納印花稅。 ? 稅種認(rèn)定問題:若存在按期稅種認(rèn)定或者已申報(bào)未認(rèn)定記錄,采集按次申報(bào)稅源時(shí)會(huì)提示“本期存在按季(年)稅(費(fèi))種認(rèn)定,不允許按次申報(bào)”;反之,若當(dāng)前稅款所屬期已存在按次申報(bào)記錄,采集按期申報(bào)稅源時(shí)會(huì)提示“本期存在按次申報(bào)記錄,不允許按期申報(bào)”;同一征收子目(品目)也不允許同時(shí)按次和按期采集。 申報(bào)操作與系統(tǒng)方面 ? 信息填寫錯(cuò)誤或不完整:申報(bào)時(shí)可能存在填寫錯(cuò)誤,如計(jì)稅依據(jù)、稅率選擇錯(cuò)誤,或者遺漏了必填項(xiàng),導(dǎo)致申報(bào)無法進(jìn)行。 ? 系統(tǒng)問題:申報(bào)系統(tǒng)可能出現(xiàn)延遲、卡頓或故障,需要一些時(shí)間來處理和更新采集的數(shù)據(jù),也可能存在版本過低等情況。 稅務(wù)政策與監(jiān)管方面 ? 政策調(diào)整:政府可能出臺(tái)了印花稅減免政策,導(dǎo)致企業(yè)在 12 月無需申報(bào)或申報(bào)方式發(fā)生變化。 ? 申報(bào)期限與監(jiān)管要求:未依照規(guī)定的申報(bào)期限辦理納稅申報(bào),如應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅按年申報(bào)繳納,需在年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào),若逾期則無法正常申報(bào)。
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老師這個(gè)年報(bào)顯示是5.31號(hào),現(xiàn)在是1月份這個(gè)就不用管對(duì)吧?
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:26
#稅務(wù)#
同學(xué)好,意思是5月30日前申報(bào)就可以,現(xiàn)在不管
?閱讀? 2
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老師您好,我24年八月付了一筆房租租賃費(fèi),分錄做錯(cuò)了,做到管理費(fèi)用了,是不是應(yīng)該做預(yù)付里?那我這個(gè)怎么辦呀。已經(jīng)25年了。怎么補(bǔ)救呢
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:25
#稅務(wù)#
你在 2024 年 8 月將房租租賃費(fèi)錯(cuò)誤地計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在已是 2025 年,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行補(bǔ)救。 首先,沖減原錯(cuò)誤分錄,用紅字編制如下分錄:借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:管理費(fèi)用(紅字) 。然后,編制正確分錄:借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 。 接著,要考慮對(duì)所得稅的影響,如果該差錯(cuò)調(diào)整后減少了 2024 年的利潤,且企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),分錄為:借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 。如果企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)采用未來適用法,不調(diào)整以前年度損益,而是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期調(diào)整即可。 最后,將以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配—未分配利潤,分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 。同時(shí),還需調(diào)整 2025 年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),將預(yù)付賬款、未分配利潤等項(xiàng)目的年初余額按照調(diào)整后的金額進(jìn)行填列 。
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委托外單位研發(fā)產(chǎn)品,費(fèi)用300萬,請(qǐng)問在年度匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除嗎?
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:24
#稅務(wù)#
同學(xué)好,可以加計(jì)扣除
?閱讀? 1
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老師,我們公司半年前有外地項(xiàng)目預(yù)交了幾百所得稅,但是賬上是虧損的,就不想抵扣了,賬上做了一筆不抵扣的賬,但是年終做所得稅季度申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)有這筆預(yù)繳的所得稅,系統(tǒng)帶出來了,我現(xiàn)在該怎么操作呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:24
#稅務(wù)#
你好,把這個(gè)不抵扣的分錄刪除,你看下結(jié)賬了嗎?
?閱讀? 33
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你好老師,貨物及勞務(wù)銷售額,是用營業(yè)收入本年累計(jì)金額減開開票額吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:23
#稅務(wù)#
你好,貨物及勞務(wù)銷售額,這個(gè)是你銷售貨物勞務(wù)的銷售額,不管開發(fā)票不開發(fā)票都包含在里面。
?閱讀? 22
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由于員工辭職。有31元個(gè)稅沒有扣?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,怎么調(diào)?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:23
#稅務(wù)#
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
?閱讀? 8
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賬面上面計(jì)提了第四季度的所得稅后,實(shí)際繳納會(huì)少一點(diǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:22
#稅務(wù)#
不會(huì)的哈,計(jì)提是根據(jù)利潤總額計(jì)提,只是會(huì)減少凈利潤,不影響交所得稅的基數(shù)
?閱讀? 5
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小微企業(yè)一般需要符合什么標(biāo)準(zhǔn)才可以申請(qǐng)核定征收
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:21
#稅務(wù)#
沒法做賬,臨時(shí)經(jīng)營那種,比如小餐館,理發(fā)店那種
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老師好,印花稅按期繳納的,應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該填多少???
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:16
#稅務(wù)#
你好,比如說你們簽訂了幾份合同就寫多少
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公司租農(nóng)戶的土地后因其他公司需要族弟而終止租賃合同,其他公司支付給我們的地面作物補(bǔ)償款計(jì)入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:15
#稅務(wù)#
那個(gè)補(bǔ)償不是銷售貨物,不需要交增值稅
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老師好!報(bào)第四季度報(bào),企業(yè)所得稅,季末資產(chǎn)總額就是填期末資產(chǎn)總計(jì)吧,不是四個(gè)季度的平均數(shù)吧?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
對(duì),就是12月末的資產(chǎn)總數(shù)
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老師請(qǐng)問我背書給別人的承兌,別人已經(jīng)簽收了,現(xiàn)在不要了,要退給我們,可以嗎?承兌好像不可以原路返回
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以退回的
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老師,今年的盈利是不是減去彌補(bǔ)以前年度虧損后再企業(yè)交所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師,我公司是一般納稅人,今年盈利31萬,去年虧損24萬,交企業(yè)所得稅是不是只交7萬*0.5=3500元呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的,彌補(bǔ)虧損后的金額 ,如果再?zèng)]有其他納稅調(diào)整額的話,就是 7萬元去交稅, 稅率=5% 不是50% ,
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老師您好!買賣合同的印花稅不管買方和賣方只要是有一方簽了合同就得交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
對(duì)就是你的采購和你的銷售對(duì),就是你的采購和你的銷售都得繳納
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老師,礦山支付臨時(shí)用工的費(fèi)用掛什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:10
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本-勞務(wù)
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中國企業(yè)委托境外美國公司在境外提供國際運(yùn)輸服務(wù),需要在國內(nèi)代扣代繳所得稅嗎?
張靜老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
學(xué)員你好,不需要的
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