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老師您好,請問納稅申報表一定要去主管稅局才能蓋章嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
稍等一會兒,我給你找一下,好像是有一個不用蓋章的。
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小微企業(yè)怎么申請核定征收
張靜老師
??|
提問時間:01/13 11:08
#稅務(wù)#
你好,在電子稅務(wù)局上申請
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老師,水資源稅的申報依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:06
#稅務(wù)#
個稅率每個省不同 應(yīng)納稅額=實際取用水量×適用稅額
?閱讀? 34
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老師,現(xiàn)在營業(yè)帳簿是根據(jù)什么申報呢?
Helen老師
??|
提問時間:01/13 11:05
#稅務(wù)#
根據(jù)實收資本和資本公積的合計金額申報
?閱讀? 3
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小規(guī)模沒有動過,就提示已申報,我們上個季度發(fā)票已經(jīng)開超過了,我要怎么辦
鄒老師
??|
提問時間:01/13 11:03
#稅務(wù)#
你好,你單位是定期定額納稅的個體戶?
?閱讀? 4
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全年一次性獎金,是必須在這個月15號申報期申報嗎,還是可以2月稅期也可以申報24年的
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 必須15號之前申報了
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出口一批貨物,但是此產(chǎn)品不可退稅,收入發(fā)票要開免稅的還是帶稅點的,成本發(fā)票可以用來抵扣嗎
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
出口不可退稅的貨物,收入發(fā)票的開具和成本發(fā)票的抵扣問題如下: 收入發(fā)票的開具 適用免稅政策:如果出口貨物符合增值稅免稅政策,比如屬于小規(guī)模納稅人出口貨物等情況,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)選擇 “免稅”。 適用征稅政策:若出口貨物適用增值稅征稅政策,如國家明確規(guī)定取消出口退稅且不實行免稅政策的貨物等,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)該選擇適用的征稅稅率,并按規(guī)定申報、繳納增值稅。 成本發(fā)票的抵扣 一般情況:如果出口貨物適用免稅政策,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,對應(yīng)的成本發(fā)票不能用于抵扣,企業(yè)應(yīng)將這部分進項稅額轉(zhuǎn)入成本。 特殊情況:如果出口貨物適用征稅政策,在符合增值稅抵扣的相關(guān)規(guī)定下,如取得合法有效的增值稅專用發(fā)票等憑證,成本發(fā)票的進項稅額可以用于抵扣銷項稅額
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24年2月收到一張50萬進項發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時我們付給對方28萬,還有22萬沒付,12月的時候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負數(shù)22萬的發(fā)票,請問這個發(fā)票會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個要看你當(dāng)時這個50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
?閱讀? 12
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公司現(xiàn)在要報廢一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品已經(jīng)抵扣進賬,我要怎么做才可以不用進項轉(zhuǎn)出然后進行報廢?
東老師
??|
提問時間:01/13 10:59
#稅務(wù)#
你好,這個是什么原因的報廢呢?
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老師,集團公司以我們子公司的名義向銀行借款。(借款合同是我們和銀行簽的)。要交印花稅嗎?金融機構(gòu)與小型,微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。這個小型和微信是工信部聯(lián)企業(yè)2011 30號的劃分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:58
#稅務(wù)#
是的,你們滿足那個小微就可以銷售免稅,不滿足就不行
?閱讀? 220
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老師物業(yè)公司,收到物管費全額開票,按月攤銷,增值稅申老師,我要報稅怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
你好,開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票你就按月審。
?閱讀? 4
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財務(wù)報表年報資產(chǎn)負債表中未分配利潤一欄是按財務(wù)賬上余額填就行,還是按匯算清繳后的未分配利潤數(shù)填呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
只能按財務(wù)賬上余額填就行
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老師,支付慈善基金會的捐贈免不免企業(yè)所得稅
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)支付給慈善基金會的捐贈不是全部免稅,而是在滿足上述條件的情況下,在規(guī)定限額內(nèi)(不超過利潤總額的12%)可以在企業(yè)所得稅前扣除,超出限額的部分可以在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。這樣既鼓勵了企業(yè)的公益行為,又保證了稅收政策的合理性和規(guī)范性。
?閱讀? 4
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老師,個體戶餐飲,24.11月才辦營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記,第四季度經(jīng)營所得已申報,那我現(xiàn)在填年度匯算清繳的數(shù)額應(yīng)該和第四季度一樣吧,第123季度沒有經(jīng)營
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
對的是的,但是你又需要調(diào)增的數(shù)據(jù)嘛,成本費用都有發(fā)票。這里有需要納稅調(diào)增調(diào)減的。
?閱讀? 27
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請問期末有留底稅,進項大于銷項,資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費是負數(shù),這需要調(diào)表嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要的
?閱讀? 4
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老師,小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,銷項額怎么做賬
東老師
??|
提問時間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入
?閱讀? 22
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公司為退休員工支付的體檢費需要繳納個人所得稅嗎,該費用計入離退休人員費用科目,繳納個稅的話是從工資薪金里申報嗎
Helen老師
??|
提問時間:01/13 10:54
#稅務(wù)#
同學(xué)好,不需要交個稅的
?閱讀? 3
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老師請問一下小規(guī)模這個記得銷售額是 355576 這個減免稅的表怎么填
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:53
#稅務(wù)#
你好,這個是不含稅的,金額都是開的1%嗎?如果是的話,355576×2%。
?閱讀? 2
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你好老師,鐵路電子發(fā)票如何抵扣增值稅
東老師
??|
提問時間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,他這個是可以勾選認證的
?閱讀? 4
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工商注冊了 沒有稅務(wù)登記需要申報個稅及其他稅種嗎
東老師
??|
提問時間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,如果沒有做稅務(wù)登記的話是不用納稅申報的
?閱讀? 2
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2024.7.1號之前成立的老公司,注冊資金實繳是需要在多久之內(nèi)完成?
東老師
??|
提問時間:01/13 10:50
#稅務(wù)#
- 原約定出資期限在2032年6月30日之前:不用調(diào)整,在原期限內(nèi)繳足即可。 - 原約定出資期限在2032年6月30日之后:需要在2027年6月30日前將出資期限調(diào)整至5年內(nèi)(即調(diào)整在2032年6月30日內(nèi)),并在調(diào)整后的出資期限內(nèi)完成實繳。
?閱讀? 8
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印花稅的賬本是要在15日之前報稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:49
#稅務(wù)#
...
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小規(guī)模公司11月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,之前的小規(guī)模的7-9月的,10-12月小規(guī)模適用的增值稅申報已經(jīng)申報的。在7-9月的企業(yè)所得稅A表是有個收入與成本是未開票收入與暫估成本的數(shù)?,F(xiàn)在申報10-12月的利潤表帶出來的7-9月的申報數(shù)據(jù)了,是按照這個數(shù)據(jù)還是按照11月申報收入+12月的
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 10:47
#稅務(wù)#
你好,第四技術(shù)上hi10-12月的累計數(shù)字
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看病醫(yī)療保銷,入管理費用的什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:45
#稅務(wù)#
那個計入管理費用-福利費
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投資款,申報營業(yè)賬簿應(yīng)稅憑證名稱怎么填
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 10:45
#稅務(wù)#
你好,填寫會計憑證就可以
?閱讀? 13
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房產(chǎn)稅從價記征什么意思
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:42
#稅務(wù)#
就是按房產(chǎn)的原值*70%計算計稅基礎(chǔ)
?閱讀? 1
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文化事業(yè)建設(shè)稅的征稅依據(jù)是什么??
鄒老師
??|
提問時間:01/13 10:41
#稅務(wù)#
你好,是實現(xiàn)的廣告費,娛樂收入
?閱讀? 11
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您好!現(xiàn)在的電子稅務(wù)系統(tǒng),湖南的那個增值稅以前是縱向的報表,現(xiàn)在是橫向的報表點,哪里可以體現(xiàn)出之前的那種很縱向報表?
宋生老師
??|
提問時間:01/13 10:39
#稅務(wù)#
你好,這個你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366,看能不能調(diào)回之前的。
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建設(shè)工程造價咨詢合同,屬不屬于免交印花稅的咨詢合同?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:38
#稅務(wù)#
建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 包括勘察、設(shè)計合同 按收到費用萬分之三,造價不是這個,不交印花稅
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老師,開的管理費發(fā)票需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:38
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅的
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