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老師,你好!公司發(fā)給員工的年終獎(jiǎng)如何做賬?分錄怎么寫?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:01/13 13:16
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工-年終獎(jiǎng)
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老師!對(duì)賬發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅少交了,這個(gè)月申報(bào)補(bǔ)上了,但是申報(bào)增值稅沒顯示繳納,怎么繳納?是我申報(bào)的問題嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:16
#稅務(wù)#
您好,可以截個(gè)圖看看嗎,這個(gè)
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電子稅務(wù)局增值稅申報(bào),有未開票收入申報(bào)模塊嗎,我看只有無票收入,那個(gè)模塊
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:13
#稅務(wù)#
您好,一般納稅人有無票收入,這個(gè)模塊
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社保個(gè)人部分企業(yè)一起承擔(dān)了,可以全部記管理費(fèi)用嗎,分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)得計(jì)入營業(yè)外哦
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你好,我的利潤是虧的,但是銷售額有140多萬,這樣合理嗎!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:04
#稅務(wù)#
你好,如果企業(yè)剛成立初期可以,沒有問題。
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老師電子稅務(wù)局報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,把本期金額填成了本季金額,有什么影響嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:04
#稅務(wù)#
會(huì)使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,可能影響納稅申報(bào)及財(cái)務(wù)分析和決策,應(yīng)及時(shí)更正申報(bào)。
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老師,電子稅務(wù)局--納稅信用管理--指標(biāo)詳情 ,有一處:未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告開立(變更)賬號(hào)的, 扣分標(biāo)準(zhǔn)5分,這個(gè)怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:03
#稅務(wù)#
及時(shí)報(bào)告賬號(hào)信息 盡快通過電子稅務(wù)局或前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳,將公司開立(變更)的賬號(hào)信息完整、準(zhǔn)確地報(bào)告給稅務(wù)機(jī)關(guān)。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的專管員或撥打 12366 納稅服務(wù)熱線,說明已經(jīng)發(fā)現(xiàn)該扣分情況,并詢問報(bào)告賬號(hào)信息后,該扣分是否可以調(diào)整或在后續(xù)納稅信用評(píng)價(jià)中是否有補(bǔ)救措施。 一般來說,及時(shí)補(bǔ)報(bào)賬號(hào)信息可以避免后續(xù)再次出現(xiàn)類似扣分,但對(duì)于已經(jīng)產(chǎn)生的扣分,可能需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的具體規(guī)定來確定是否可以調(diào)整或在一定期限后恢復(fù)信用分?jǐn)?shù)。
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老師 購銷合同和買賣合同都指哪些合同?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 13:02
#稅務(wù)#
你好,買賣合同包含著購銷合同,就是除了不動(dòng)產(chǎn)以外的動(dòng)產(chǎn) 繳納印花稅的話,個(gè)人和個(gè)體戶簽訂的買賣合同不交
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老師,掛車的車船稅可以由保險(xiǎn)公司代扣代繳嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:59
#稅務(wù)#
你好是的 可以這么做的
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老師消費(fèi)稅的教育費(fèi)他系統(tǒng)又帶出來了還去不掉。但是去年稅務(wù)局通知是免稅的,這個(gè)是怎么回事
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:58
#稅務(wù)#
可能是系統(tǒng)設(shè)置未及時(shí)更新或申報(bào)模塊默認(rèn)設(shè)置問題??蓢L試在申報(bào)界面注明免稅情況及依據(jù),或聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助解決,不要按系統(tǒng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)申報(bào)。
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老師:想要咨詢一下出口退稅我們是生產(chǎn)企業(yè)也24年有一票報(bào)關(guān)單為貨樣廣告品,有報(bào)關(guān)單,不收匯,想這樣怎么處理呢。我們之前至做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,不知道對(duì)不對(duì)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:56
#稅務(wù)#
增值稅處理 免稅申報(bào):生產(chǎn)企業(yè)出口貨樣廣告品,若符合視同出口貨物的規(guī)定(如海關(guān)出口報(bào)關(guān)單上注明的貿(mào)易方式為 “貨樣廣告品 A” 等),可以享受增值稅免稅政策。需要在增值稅納稅申報(bào)時(shí),在 “免稅貨物及勞務(wù)銷售額” 欄次進(jìn)行申報(bào)。 進(jìn)項(xiàng)稅額處理:對(duì)于該部分出口貨樣廣告品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì) ÷ 當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)。 出口退稅申報(bào) 雖然該筆業(yè)務(wù)不收匯,但仍需在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的免稅申報(bào)操作,錄入報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息
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關(guān)于年終獎(jiǎng),發(fā)放多少?怎么報(bào)個(gè)稅員工交個(gè)稅少?分為幾個(gè)檔次?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:56
#稅務(wù)#
您好,有兩種方法,單獨(dú)算按月,并入工資按年
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老師好:公司從來沒提過盈余公積,24年底利潤表本年累計(jì):凈利潤15萬.問題1.必須要提盈余公積嗎?2.分錄:借:利潤分配-法定盈余公積(15萬*10%) 貸:盈余公積 這樣做對(duì)嗎?3.23年底也有利潤還用補(bǔ)提嗎?怎么補(bǔ)?還是說以前年度就不管了?謝謝老師具體回答一下
郭老師
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提問時(shí)間:01/13 12:55
#稅務(wù)#
彌補(bǔ)完虧損,還有這些利潤嗎?如果是的話: 第一個(gè)必須計(jì)提。 第二個(gè)正確的還需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配,未分配利潤貸利潤分配盈余公積 可以補(bǔ)但是,這個(gè)做不做都行。你看下你們之前分紅了嗎?沒有分紅的話,你就可以計(jì)提,也是和上面的一模一樣??缒戤?dāng)年都是一樣做的。
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公司辦公室裝修,和裝修公司簽的合同需要交印花稅嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,需要交印花稅
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老師,年底預(yù)提費(fèi)用的分錄如何做呀?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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老師你好,我想看我上期虧損的金額在哪里看
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 看利潤表
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老師,購買家具這些需要交印花稅嗎
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:01/13 12:45
#稅務(wù)#
您好,你們是買賣家具的嗎?
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委托境外企業(yè)在境外提供的國際運(yùn)輸服務(wù),承運(yùn)貨物從美國空運(yùn)到中國,中國企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)時(shí)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
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提問時(shí)間:01/13 12:42
#稅務(wù)#
中國企業(yè)支付該運(yùn)費(fèi)時(shí)不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。因?yàn)榫惩馄髽I(yè)在境外提供國際運(yùn)輸服務(wù),屬于《企業(yè)所得稅法》規(guī)定的來源于中國境外的所得,且未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,也沒有與中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系,不在中國企業(yè)所得稅的征稅范圍內(nèi)
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這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)了也繳納了稅款,但是發(fā)現(xiàn)申報(bào)表有錯(cuò)誤要修改怎么辦?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/13 12:41
#稅務(wù)#
您好,更正申報(bào)嘛,更正后要多繳稅方便的,直接交稅就行,少了不好交退稅的話,需要去稅務(wù)大廳辦理,好麻煩
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公司12月才做的稅務(wù)登記,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)期初人數(shù)個(gè)資產(chǎn)總額可以填寫0嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不能,這個(gè)填寫0.01 人數(shù)可以是0
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小規(guī)模納稅人,未開票收入怎么填增值稅納稅申報(bào)表
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 符合季度不滿30萬嗎?
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上面兩個(gè)年報(bào)現(xiàn)在可以不用申報(bào)是吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:36
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。
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我公司是勞務(wù)派遣公司,申報(bào)未開票收入可以按照5%差額開票來申報(bào)嗎?比如金額是90,抵扣額是80,按照90-80=10來申報(bào)增值稅可以嗎?還是必須按照90來申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:27
#稅務(wù)#
可以的,按照差額的來就行。
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老師,我們12月份開具的全是簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,然后有個(gè)紅沖的一般計(jì)稅發(fā)票這樣的話一般計(jì)稅的發(fā)票是可以抵減掉簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票的稅是嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:26
#稅務(wù)#
您好 一般計(jì)稅的發(fā)票不可以抵減掉簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票的稅哈
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老師,我們老板下面有很多項(xiàng)目,比如ktv,酒店,棋牌室,都是娛樂方面的,每個(gè)項(xiàng)目都已經(jīng)有單獨(dú)的營業(yè)執(zhí)照了,現(xiàn)在老板想把這幾個(gè)項(xiàng)目整合一下,成為一個(gè)有限公司,或者集團(tuán)公司,要怎么操作?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:26
#稅務(wù)#
整合為有限公司 確定名稱:準(zhǔn)備 3-5 個(gè)符合企業(yè)發(fā)展且不重名的備用名稱。 簽訂協(xié)議:各項(xiàng)目股東或法定代表人協(xié)商后簽訂合并協(xié)議,明確合并各方信息及債權(quán)債務(wù)處理辦法等。 清查評(píng)估:委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)各項(xiàng)目資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清查和評(píng)估。 辦理審批:向當(dāng)?shù)毓ど痰认嚓P(guān)主管部門提交合并申請(qǐng)及材料,辦理審批。 工商登記:審批通過后,到工商部門辦理有限公司設(shè)立登記,提交申請(qǐng)書、公司章程等材料。 變更手續(xù):到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記變更,重新核定稅種等,同時(shí)辦理銀行賬戶、社保登記等變更。 整合為集團(tuán)公司 滿足條件:按規(guī)定,如名稱需總局核準(zhǔn),母公司注冊(cè)資本 5000 萬元以上、有 5 家控股子公司,母子公司注冊(cè)資本總和 10000 萬元以上等。 準(zhǔn)備材料:如母公司法定代表人簽署的《設(shè)立登記申請(qǐng)書》、簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》、公司章程等。 核名:到工商部門進(jìn)行集團(tuán)公司名稱預(yù)先核準(zhǔn),提交申請(qǐng)書、股東身份證明等材料。 設(shè)立登記:核名通過后,向工商部門提交申請(qǐng)材料,審核通過后獲《企業(yè)集團(tuán)登記證》。 后續(xù)事項(xiàng):完成工商登記后,辦理稅務(wù)登記、銀行開戶等,統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)組織架構(gòu)、管理制度、財(cái)務(wù)核算等。
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老師你好,辦公室是電梯銷售安裝公司,屬于兼營,安裝可以享受簡(jiǎn)易征收,現(xiàn)在客戶要更換鋼絲繩,我們提供安裝服務(wù),鋼絲繩按13個(gè)點(diǎn)開,安裝服務(wù)按照3個(gè)點(diǎn)開,對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:25
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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老師,請(qǐng)問去稅務(wù)局申報(bào)稅需要帶什么資料?要提前預(yù)約嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:59
#稅務(wù)#
你好,你是申報(bào)什么稅?是需要提前預(yù)約的。
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你好,老師,我們公司是停車場(chǎng)管理服務(wù)公司,場(chǎng)地是租賃的人家有不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)公司的,我們負(fù)責(zé)管理服務(wù),日常停車費(fèi)收入、管理維修都是歸我們,他們給我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票,請(qǐng)問我們涉及印花稅范圍是哪幾種?1、和他們簽訂的場(chǎng)地租賃合同是否需要交印花稅,如果需要交,是屬于財(cái)產(chǎn)租賃合同嗎?還有就是停車費(fèi)收入是否需要交印花稅?停車費(fèi)收入屬于什么合同?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:58
#稅務(wù)#
你好,租賃合同需要繳納印花稅 ,停車費(fèi)也屬于場(chǎng)地租賃需要繳納印花稅
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老師你好我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),季報(bào)就申報(bào)不了了怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:58
#稅務(wù)#
你好,它出現(xiàn)了什么提示的。
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老師,請(qǐng)問簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法下5%稅率得銷項(xiàng)稅額事負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)主表取不到數(shù),這種情況只能去稅務(wù)局大廳申報(bào)了嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:57
#稅務(wù)#
你好是的,這種是需要去大廳處理。
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