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老師您好,請(qǐng)問納稅申報(bào)表一定要去主管稅局才能蓋章嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
稍等一會(huì)兒,我給你找一下,好像是有一個(gè)不用蓋章的。
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小微企業(yè)怎么申請(qǐng)核定征收
張靜老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:08
#稅務(wù)#
你好,在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)
?閱讀? 7
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老師,水資源稅的申報(bào)依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:06
#稅務(wù)#
個(gè)稅率每個(gè)省不同 應(yīng)納稅額=實(shí)際取用水量×適用稅額
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老師,現(xiàn)在營業(yè)帳簿是根據(jù)什么申報(bào)呢?
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:05
#稅務(wù)#
根據(jù)實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額申報(bào)
?閱讀? 5
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小規(guī)模沒有動(dòng)過,就提示已申報(bào),我們上個(gè)季度發(fā)票已經(jīng)開超過了,我要怎么辦
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:03
#稅務(wù)#
你好,你單位是定期定額納稅的個(gè)體戶?
?閱讀? 6
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全年一次性獎(jiǎng)金,是必須在這個(gè)月15號(hào)申報(bào)期申報(bào)嗎,還是可以2月稅期也可以申報(bào)24年的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 必須15號(hào)之前申報(bào)了
?閱讀? 2
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出口一批貨物,但是此產(chǎn)品不可退稅,收入發(fā)票要開免稅的還是帶稅點(diǎn)的,成本發(fā)票可以用來抵扣嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
出口不可退稅的貨物,收入發(fā)票的開具和成本發(fā)票的抵扣問題如下: 收入發(fā)票的開具 適用免稅政策:如果出口貨物符合增值稅免稅政策,比如屬于小規(guī)模納稅人出口貨物等情況,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)選擇 “免稅”。 適用征稅政策:若出口貨物適用增值稅征稅政策,如國家明確規(guī)定取消出口退稅且不實(shí)行免稅政策的貨物等,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)該選擇適用的征稅稅率,并按規(guī)定申報(bào)、繳納增值稅。 成本發(fā)票的抵扣 一般情況:如果出口貨物適用免稅政策,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票不能用于抵扣,企業(yè)應(yīng)將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本。 特殊情況:如果出口貨物適用征稅政策,在符合增值稅抵扣的相關(guān)規(guī)定下,如取得合法有效的增值稅專用發(fā)票等憑證,成本發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣銷項(xiàng)稅額
?閱讀? 9
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24年2月收到一張50萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時(shí)我們付給對(duì)方28萬,還有22萬沒付,12月的時(shí)候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負(fù)數(shù)22萬的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)這個(gè)50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
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公司現(xiàn)在要報(bào)廢一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品已經(jīng)抵扣進(jìn)賬,我要怎么做才可以不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后進(jìn)行報(bào)廢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是什么原因的報(bào)廢呢?
?閱讀? 17
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老師,集團(tuán)公司以我們子公司的名義向銀行借款。(借款合同是我們和銀行簽的)。要交印花稅嗎?金融機(jī)構(gòu)與小型,微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。這個(gè)小型和微信是工信部聯(lián)企業(yè)2011 30號(hào)的劃分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:58
#稅務(wù)#
是的,你們滿足那個(gè)小微就可以銷售免稅,不滿足就不行
?閱讀? 224
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老師物業(yè)公司,收到物管費(fèi)全額開票,按月攤銷,增值稅申老師,我要報(bào)稅怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
你好,開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票你就按月審。
?閱讀? 5
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財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤一欄是按財(cái)務(wù)賬上余額填就行,還是按匯算清繳后的未分配利潤數(shù)填呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
只能按財(cái)務(wù)賬上余額填就行
?閱讀? 3
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老師,支付慈善基金會(huì)的捐贈(zèng)免不免企業(yè)所得稅
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)支付給慈善基金會(huì)的捐贈(zèng)不是全部免稅,而是在滿足上述條件的情況下,在規(guī)定限額內(nèi)(不超過利潤總額的12%)可以在企業(yè)所得稅前扣除,超出限額的部分可以在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。這樣既鼓勵(lì)了企業(yè)的公益行為,又保證了稅收政策的合理性和規(guī)范性。
?閱讀? 5
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老師,個(gè)體戶餐飲,24.11月才辦營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記,第四季度經(jīng)營所得已申報(bào),那我現(xiàn)在填年度匯算清繳的數(shù)額應(yīng)該和第四季度一樣吧,第123季度沒有經(jīng)營
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,但是你又需要調(diào)增的數(shù)據(jù)嘛,成本費(fèi)用都有發(fā)票。這里有需要納稅調(diào)增調(diào)減的。
?閱讀? 28
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請(qǐng)問期末有留底稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這需要調(diào)表嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
?閱讀? 5
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老師,小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,銷項(xiàng)額怎么做賬
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入
?閱讀? 24
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公司為退休員工支付的體檢費(fèi)需要繳納個(gè)人所得稅嗎,該費(fèi)用計(jì)入離退休人員費(fèi)用科目,繳納個(gè)稅的話是從工資薪金里申報(bào)嗎
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:54
#稅務(wù)#
同學(xué)好,不需要交個(gè)稅的
?閱讀? 4
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老師請(qǐng)問一下小規(guī)模這個(gè)記得銷售額是 355576 這個(gè)減免稅的表怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不含稅的,金額都是開的1%嗎?如果是的話,355576×2%。
?閱讀? 3
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你好老師,鐵路電子發(fā)票如何抵扣增值稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,他這個(gè)是可以勾選認(rèn)證的
?閱讀? 6
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工商注冊(cè)了 沒有稅務(wù)登記需要申報(bào)個(gè)稅及其他稅種嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,如果沒有做稅務(wù)登記的話是不用納稅申報(bào)的
?閱讀? 2
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2024.7.1號(hào)之前成立的老公司,注冊(cè)資金實(shí)繳是需要在多久之內(nèi)完成?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:50
#稅務(wù)#
- 原約定出資期限在2032年6月30日之前:不用調(diào)整,在原期限內(nèi)繳足即可。 - 原約定出資期限在2032年6月30日之后:需要在2027年6月30日前將出資期限調(diào)整至5年內(nèi)(即調(diào)整在2032年6月30日內(nèi)),并在調(diào)整后的出資期限內(nèi)完成實(shí)繳。
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印花稅的賬本是要在15日之前報(bào)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:49
#稅務(wù)#
...
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小規(guī)模公司11月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,之前的小規(guī)模的7-9月的,10-12月小規(guī)模適用的增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)的。在7-9月的企業(yè)所得稅A表是有個(gè)收入與成本是未開票收入與暫估成本的數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)10-12月的利潤表帶出來的7-9月的申報(bào)數(shù)據(jù)了,是按照這個(gè)數(shù)據(jù)還是按照11月申報(bào)收入+12月的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:47
#稅務(wù)#
你好,第四技術(shù)上hi10-12月的累計(jì)數(shù)字
?閱讀? 70
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看病醫(yī)療保銷,入管理費(fèi)用的什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:45
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 45
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投資款,申報(bào)營業(yè)賬簿應(yīng)稅憑證名稱怎么填
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:45
#稅務(wù)#
你好,填寫會(huì)計(jì)憑證就可以
?閱讀? 14
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房產(chǎn)稅從價(jià)記征什么意思
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:42
#稅務(wù)#
就是按房產(chǎn)的原值*70%計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ)
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文化事業(yè)建設(shè)稅的征稅依據(jù)是什么??
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:41
#稅務(wù)#
你好,是實(shí)現(xiàn)的廣告費(fèi),娛樂收入
?閱讀? 13
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您好!現(xiàn)在的電子稅務(wù)系統(tǒng),湖南的那個(gè)增值稅以前是縱向的報(bào)表,現(xiàn)在是橫向的報(bào)表點(diǎn),哪里可以體現(xiàn)出之前的那種很縱向報(bào)表?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366,看能不能調(diào)回之前的。
?閱讀? 7
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建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同,屬不屬于免交印花稅的咨詢合同啊?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:38
#稅務(wù)#
建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 按收到費(fèi)用萬分之三,造價(jià)不是這個(gè),不交印花稅
?閱讀? 3
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老師,開的管理費(fèi)發(fā)票需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:38
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不需要交印花稅的
?閱讀? 31
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