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老師好,印花稅按期繳納的,應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該填多少???
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:16
#稅務(wù)#
你好,比如說你們簽訂了幾份合同就寫多少
?閱讀? 7
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公司租農(nóng)戶的土地后因其他公司需要族弟而終止租賃合同,其他公司支付給我們的地面作物補(bǔ)償款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:15
#稅務(wù)#
那個(gè)補(bǔ)償不是銷售貨物,不需要交增值稅
?閱讀? 63
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老師好!報(bào)第四季度報(bào),企業(yè)所得稅,季末資產(chǎn)總額就是填期末資產(chǎn)總計(jì)吧,不是四個(gè)季度的平均數(shù)吧?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
對(duì),就是12月末的資產(chǎn)總數(shù)
?閱讀? 6
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老師請(qǐng)問我背書給別人的承兌,別人已經(jīng)簽收了,現(xiàn)在不要了,要退給我們,可以嗎?承兌好像不可以原路返回
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以退回的
?閱讀? 4
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老師,今年的盈利是不是減去彌補(bǔ)以前年度虧損后再企業(yè)交所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 7
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老師,我公司是一般納稅人,今年盈利31萬,去年虧損24萬,交企業(yè)所得稅是不是只交7萬*0.5=3500元呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的,彌補(bǔ)虧損后的金額 ,如果再?zèng)]有其他納稅調(diào)整額的話,就是 7萬元去交稅, 稅率=5% 不是50% ,
?閱讀? 4
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老師您好!買賣合同的印花稅不管買方和賣方只要是有一方簽了合同就得交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
對(duì)就是你的采購(gòu)和你的銷售對(duì),就是你的采購(gòu)和你的銷售都得繳納
?閱讀? 4
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老師,礦山支付臨時(shí)用工的費(fèi)用掛什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:10
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本-勞務(wù)
?閱讀? 8
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中國(guó)企業(yè)委托境外美國(guó)公司在境外提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),需要在國(guó)內(nèi)代扣代繳所得稅嗎?
張靜老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
學(xué)員你好,不需要的
?閱讀? 53
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老師您好,請(qǐng)問納稅申報(bào)表一定要去主管稅局才能蓋章嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
稍等一會(huì)兒,我給你找一下,好像是有一個(gè)不用蓋章的。
?閱讀? 8
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小微企業(yè)怎么申請(qǐng)核定征收
張靜老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:08
#稅務(wù)#
你好,在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)
?閱讀? 8
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老師,水資源稅的申報(bào)依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:06
#稅務(wù)#
個(gè)稅率每個(gè)省不同 應(yīng)納稅額=實(shí)際取用水量×適用稅額
?閱讀? 38
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老師,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)帳簿是根據(jù)什么申報(bào)呢?
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:05
#稅務(wù)#
根據(jù)實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額申報(bào)
?閱讀? 5
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小規(guī)模沒有動(dòng)過,就提示已申報(bào),我們上個(gè)季度發(fā)票已經(jīng)開超過了,我要怎么辦
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:03
#稅務(wù)#
你好,你單位是定期定額納稅的個(gè)體戶?
?閱讀? 6
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全年一次性獎(jiǎng)金,是必須在這個(gè)月15號(hào)申報(bào)期申報(bào)嗎,還是可以2月稅期也可以申報(bào)24年的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 必須15號(hào)之前申報(bào)了
?閱讀? 2
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出口一批貨物,但是此產(chǎn)品不可退稅,收入發(fā)票要開免稅的還是帶稅點(diǎn)的,成本發(fā)票可以用來抵扣嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
出口不可退稅的貨物,收入發(fā)票的開具和成本發(fā)票的抵扣問題如下: 收入發(fā)票的開具 適用免稅政策:如果出口貨物符合增值稅免稅政策,比如屬于小規(guī)模納稅人出口貨物等情況,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)選擇 “免稅”。 適用征稅政策:若出口貨物適用增值稅征稅政策,如國(guó)家明確規(guī)定取消出口退稅且不實(shí)行免稅政策的貨物等,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)該選擇適用的征稅稅率,并按規(guī)定申報(bào)、繳納增值稅。 成本發(fā)票的抵扣 一般情況:如果出口貨物適用免稅政策,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票不能用于抵扣,企業(yè)應(yīng)將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本。 特殊情況:如果出口貨物適用征稅政策,在符合增值稅抵扣的相關(guān)規(guī)定下,如取得合法有效的增值稅專用發(fā)票等憑證,成本發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣銷項(xiàng)稅額
?閱讀? 9
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24年2月收到一張50萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時(shí)我們付給對(duì)方28萬,還有22萬沒付,12月的時(shí)候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負(fù)數(shù)22萬的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)這個(gè)50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
?閱讀? 13
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公司現(xiàn)在要報(bào)廢一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品已經(jīng)抵扣進(jìn)賬,我要怎么做才可以不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后進(jìn)行報(bào)廢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是什么原因的報(bào)廢呢?
?閱讀? 17
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老師,集團(tuán)公司以我們子公司的名義向銀行借款。(借款合同是我們和銀行簽的)。要交印花稅嗎?金融機(jī)構(gòu)與小型,微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。這個(gè)小型和微信是工信部聯(lián)企業(yè)2011 30號(hào)的劃分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:58
#稅務(wù)#
是的,你們滿足那個(gè)小微就可以銷售免稅,不滿足就不行
?閱讀? 227
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老師物業(yè)公司,收到物管費(fèi)全額開票,按月攤銷,增值稅申老師,我要報(bào)稅怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
你好,開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票你就按月審。
?閱讀? 5
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財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)一欄是按財(cái)務(wù)賬上余額填就行,還是按匯算清繳后的未分配利潤(rùn)數(shù)填呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
只能按財(cái)務(wù)賬上余額填就行
?閱讀? 3
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老師,支付慈善基金會(huì)的捐贈(zèng)免不免企業(yè)所得稅
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)支付給慈善基金會(huì)的捐贈(zèng)不是全部免稅,而是在滿足上述條件的情況下,在規(guī)定限額內(nèi)(不超過利潤(rùn)總額的12%)可以在企業(yè)所得稅前扣除,超出限額的部分可以在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。這樣既鼓勵(lì)了企業(yè)的公益行為,又保證了稅收政策的合理性和規(guī)范性。
?閱讀? 5
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老師,個(gè)體戶餐飲,24.11月才辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記,第四季度經(jīng)營(yíng)所得已申報(bào),那我現(xiàn)在填年度匯算清繳的數(shù)額應(yīng)該和第四季度一樣吧,第123季度沒有經(jīng)營(yíng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:56
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,但是你又需要調(diào)增的數(shù)據(jù)嘛,成本費(fèi)用都有發(fā)票。這里有需要納稅調(diào)增調(diào)減的。
?閱讀? 28
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請(qǐng)問期末有留底稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這需要調(diào)表嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
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老師,小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,銷項(xiàng)額怎么做賬
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:55
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 24
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公司為退休員工支付的體檢費(fèi)需要繳納個(gè)人所得稅嗎,該費(fèi)用計(jì)入離退休人員費(fèi)用科目,繳納個(gè)稅的話是從工資薪金里申報(bào)嗎
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:54
#稅務(wù)#
同學(xué)好,不需要交個(gè)稅的
?閱讀? 4
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老師請(qǐng)問一下小規(guī)模這個(gè)記得銷售額是 355576 這個(gè)減免稅的表怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不含稅的,金額都是開的1%嗎?如果是的話,355576×2%。
?閱讀? 3
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你好老師,鐵路電子發(fā)票如何抵扣增值稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,他這個(gè)是可以勾選認(rèn)證的
?閱讀? 6
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工商注冊(cè)了 沒有稅務(wù)登記需要申報(bào)個(gè)稅及其他稅種嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,如果沒有做稅務(wù)登記的話是不用納稅申報(bào)的
?閱讀? 2
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2024.7.1號(hào)之前成立的老公司,注冊(cè)資金實(shí)繳是需要在多久之內(nèi)完成?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/13 10:50
#稅務(wù)#
- 原約定出資期限在2032年6月30日之前:不用調(diào)整,在原期限內(nèi)繳足即可。 - 原約定出資期限在2032年6月30日之后:需要在2027年6月30日前將出資期限調(diào)整至5年內(nèi)(即調(diào)整在2032年6月30日內(nèi)),并在調(diào)整后的出資期限內(nèi)完成實(shí)繳。
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