關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場(chǎng)
精華問答
登錄
注冊(cè)
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級(jí)職稱
中級(jí)職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師,空調(diào)的安裝開票屬于服務(wù)還是勞務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 08:35
#稅務(wù)#
空調(diào)的安裝開票屬于服務(wù)
?閱讀? 5691
?收藏? 24
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)將自己的車租給公司,是否需要開具發(fā)票,可以直接在個(gè)稅代扣代繳嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:56
#稅務(wù)#
您好,這具是開租車發(fā)票,去稅務(wù)局代開
?閱讀? 5691
?收藏? 15
老師,購買洗地機(jī),說入固定資產(chǎn)好還是主營業(yè)務(wù)成本好?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
?閱讀? 5691
?收藏? 24
老師,一般納稅人可不可以開普通發(fā)票3%和5%
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:24
#稅務(wù)#
符合簡易計(jì)稅,可以開
?閱讀? 5691
?收藏? 24
老師,請(qǐng)問23年第一季度支付給百旺的280元的稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)在23年沒有抵扣稅費(fèi),請(qǐng)問還可以在24年進(jìn)行增值稅的抵扣嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:02
#稅務(wù)#
可以在24年進(jìn)行增值稅的抵扣的
?閱讀? 5690
?收藏? 24
過路過橋通行費(fèi)的稅率是多少
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:11
#稅務(wù)#
高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+3 %)x3% 一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+ 5%)x5%
?閱讀? 5690
?收藏? 24
老師,銀行回單對(duì)方備注這些信息,有影響嗎?1.05稅
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,是沒有影響的
?閱讀? 5689
?收藏? 0
老師有沒有員工規(guī)章制度???
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:59
#稅務(wù)#
你好!學(xué)堂沒有叫員工規(guī)章制度的文檔了 你是要規(guī)范什么
?閱讀? 5689
?收藏? 24
老師 這個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體填寫方法如下:(1)參保各險(xiǎn)種人數(shù),應(yīng)為當(dāng)年12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中各險(xiǎn)種人數(shù);(2)單位繳費(fèi)基數(shù),應(yīng)為當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中工資總額累計(jì)金額;(3)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,應(yīng)為單位申報(bào)繳納的當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)金額合計(jì)(不包含補(bǔ)繳金額和滯納金金額);(4)單位累計(jì)欠費(fèi)金額,應(yīng)為單位已經(jīng)成功申報(bào)的應(yīng)繳未繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(只填本金不包含滯納金)。
?閱讀? 5689
?收藏? 24
打印總賬明細(xì)賬,是一個(gè)科目打印兩份嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:10
#稅務(wù)#
打印總賬和明細(xì)賬時(shí),并不一定是一個(gè)科目打印兩份
?閱讀? 5689
?收藏? 19
老師,公司公寓過戶給法人,0過戶的,公司開票給法人怎么做賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)
?閱讀? 5689
?收藏? 24
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本月不交增值稅。請(qǐng)問需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
做不做都可以的,做也行,不做也行。
?閱讀? 5687
?收藏? 16
我當(dāng)時(shí)23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了,多轉(zhuǎn)了400萬,24年怎么調(diào)回來
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:05/15 19:11
#稅務(wù)#
你好 你當(dāng)時(shí)是做的什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)投資收益的呀 是想用以前年度調(diào)整到24年是吧
?閱讀? 5687
?收藏? 24
這幾個(gè)判斷咋做呀
Xia老師
??|
提問時(shí)間:06/28 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,答案分別是錯(cuò)對(duì)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)對(duì)對(duì)錯(cuò)
?閱讀? 5687
?收藏? 0
銷售使用過的固定資產(chǎn)不應(yīng)該是按照3%減按2%嗎,而且為什么強(qiáng)調(diào)之前沒有抵扣過,如果之前抵扣過怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:26
#稅務(wù)#
政策是不允許抵扣,他沒有抵扣過,他可以處置的時(shí)候,按照簡易計(jì)稅。如果抵扣過,那就按照一般計(jì)稅13%了。
?閱讀? 5686
?收藏? 24
老師這個(gè)辛苦老師了說下謝謝謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
?閱讀? 5686
?收藏? 14
匯算清繳這個(gè)工資薪金表是否需要必須填嗎?不知道該不該選
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:28
#稅務(wù)#
你好這個(gè)必須選擇的,
?閱讀? 5686
?收藏? 24
個(gè)稅,,在稅局開了勞務(wù)報(bào)酬的的發(fā)票,在手機(jī)上我怎么申報(bào)一下個(gè)稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 發(fā)票備注欄備注受票方代扣代繳了嗎
?閱讀? 5686
?收藏? 0
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報(bào)表時(shí),將部分賬面上的管理費(fèi)用填止?fàn)I業(yè)成本,請(qǐng)問在填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問管理費(fèi)用什么原因要納稅調(diào)增
?閱讀? 5685
?收藏? 0
增值稅不能抵扣那去哪里了?就在企業(yè)所得稅之外流轉(zhuǎn)掉了嗎
王曉老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 增值稅是價(jià)外稅,價(jià)格之外的稅,不參與商品利潤的核算,進(jìn)而不會(huì)影響企業(yè)所得稅
?閱讀? 5685
?收藏? 0
一般納稅人,主營業(yè)務(wù)收入要添加二級(jí)明細(xì)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:08
#稅務(wù)#
主營業(yè)務(wù)收入,可不添加二級(jí)明細(xì)
?閱讀? 5685
?收藏? 0
老師,合同是4月15日簽的,發(fā)票是5月15日開的,印花稅繳納截止日是5月15日嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:54
#稅務(wù)#
印花稅繳納截止日是6月15日
?閱讀? 5684
?收藏? 0
老師,公司小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,在今年匯算之前未全部收到發(fā)票,在所得稅匯算里面哪個(gè)表里調(diào)整呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:55
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
?閱讀? 5684
?收藏? 24
這個(gè)經(jīng)營范圍開人力資源服務(wù)可以開差點(diǎn)發(fā)票嗎,公司是小規(guī)模納稅人
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)營業(yè)范圍是可以的呢
?閱讀? 5684
?收藏? 24
你好老師:小規(guī)模企業(yè)食堂購買食材支付的費(fèi)用,做賬時(shí)借:管理費(fèi)用一福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 在現(xiàn)金流量表里選什么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:52
#稅務(wù)#
你好,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
?閱讀? 5684
?收藏? 24
你好老師,個(gè)體工商戶查賬征收的成本費(fèi)用歸集時(shí),必須有發(fā)票嗎?有對(duì)方的出庫單,貨款支付款記錄,或者對(duì)方收款收據(jù),可以抵稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
對(duì),必須要取得發(fā)票才可以的。
?閱讀? 5684
?收藏? 24
老師,工地上的項(xiàng)目部板房臨時(shí)租出去幾間,這種是屬于房屋出租還是出租有形動(dòng)產(chǎn)?專票稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:48
#稅務(wù)#
這種是屬于房屋出租,稅率9%
?閱讀? 5683
?收藏? 0
辦理完工商登記,稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作,步驟是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好。這個(gè)你要問當(dāng)?shù)?2366,一般都是會(huì)有另外一個(gè)APP在上面做實(shí)名認(rèn)證,做完之后就可以登錄進(jìn)去了。
?閱讀? 5683
?收藏? 4
老師,母子公司之間內(nèi)部往來是否要計(jì)提利息并繳納所得稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 12:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
?閱讀? 5683
?收藏? 24
老師好,公司2022年在匯算清繳的時(shí)候退稅了,后來發(fā)現(xiàn)捐贈(zèng)的部分是不能全額扣除的,這樣是需要調(diào)增,調(diào)增后就是有利潤了,另外企業(yè)之前年度有虧損積累,那我們更正捐贈(zèng)調(diào)整后,有利潤的部分是不是應(yīng)該再填彌補(bǔ)虧損表呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
是的,如果在企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)捐贈(zèng)的部分不能全額扣除,需要對(duì)這部分進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)地增加應(yīng)納稅所得額。調(diào)整后的結(jié)果如果導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該用于彌補(bǔ)之前的虧損。 具體來說,你可以按照以下步驟操作: 1.調(diào)整捐贈(zèng)支出:首先,需要計(jì)算并調(diào)整不能全額扣除的捐贈(zèng)支出部分,將其加回到應(yīng)納稅所得額中。 2.計(jì)算應(yīng)納稅所得額:在調(diào)整了捐贈(zèng)支出后,重新計(jì)算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 3.彌補(bǔ)以前年度虧損:如果調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額顯示企業(yè)有利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該按照稅法規(guī)定,先用于彌補(bǔ)以前年度的虧損。 4.填報(bào)相關(guān)表格:在完成上述調(diào)整后,需要填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)表格,包括彌補(bǔ)虧損表等
?閱讀? 5683
?收藏? 24
上一頁
1
...
488
489
490
491
492
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問