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老師有沒有員工規(guī)章制度???
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:59
#稅務(wù)#
你好!學(xué)堂沒有叫員工規(guī)章制度的文檔了 你是要規(guī)范什么
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老師 這個單位繳費基數(shù)怎么填呢
小菲老師
??|
提問時間:06/21 10:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體填寫方法如下:(1)參保各險種人數(shù),應(yīng)為當年12月社會保險費申報表中各險種人數(shù);(2)單位繳費基數(shù),應(yīng)為當年1-12月社會保險費申報表中工資總額累計金額;(3)本期實際繳費金額,應(yīng)為單位申報繳納的當年1-12月社會保險費金額合計(不包含補繳金額和滯納金金額);(4)單位累計欠費金額,應(yīng)為單位已經(jīng)成功申報的應(yīng)繳未繳的社會保險費(只填本金不包含滯納金)。
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老師,銀行回單對方備注這些信息,有影響嗎?1.05稅
小林老師
??|
提問時間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,是沒有影響的
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請問利潤表中稅金及附加:地方教育費附加是合并教育費附加一起加在教育費附加欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 15:09
#稅務(wù)#
在利潤表中,地方教育費附加通常是與教育費附加合并計算,并加在教育費附加欄中
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進項稅額大于銷項稅額,本月不交增值稅。請問需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的會計分錄嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
做不做都可以的,做也行,不做也行。
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老師,公司領(lǐng)導(dǎo)將自己的車租給公司,是否需要開具發(fā)票,可以直接在個稅代扣代繳嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 10:56
#稅務(wù)#
您好,這具是開租車發(fā)票,去稅務(wù)局代開
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個稅,,在稅局開了勞務(wù)報酬的的發(fā)票,在手機上我怎么申報一下個稅
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 發(fā)票備注欄備注受票方代扣代繳了嗎
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匯算清繳這個工資薪金表是否需要必須填嗎?不知道該不該選
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:28
#稅務(wù)#
你好這個必須選擇的,
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銷售使用過的固定資產(chǎn)不應(yīng)該是按照3%減按2%嗎,而且為什么強調(diào)之前沒有抵扣過,如果之前抵扣過怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:26
#稅務(wù)#
政策是不允許抵扣,他沒有抵扣過,他可以處置的時候,按照簡易計稅。如果抵扣過,那就按照一般計稅13%了。
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過路過橋通行費的稅率是多少
王曉曉老師
??|
提問時間:05/15 10:11
#稅務(wù)#
高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+3 %)x3% 一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+ 5%)x5%
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老師這個辛苦老師了說下謝謝謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/21 09:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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我當時23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了,多轉(zhuǎn)了400萬,24年怎么調(diào)回來
王璐璐老師
??|
提問時間:05/15 19:11
#稅務(wù)#
你好 你當時是做的什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)投資收益的呀 是想用以前年度調(diào)整到24年是吧
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打印總賬明細賬,是一個科目打印兩份嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:10
#稅務(wù)#
打印總賬和明細賬時,并不一定是一個科目打印兩份
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增值稅不能抵扣那去哪里了?就在企業(yè)所得稅之外流轉(zhuǎn)掉了嗎
王曉老師
??|
提問時間:06/21 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 增值稅是價外稅,價格之外的稅,不參與商品利潤的核算,進而不會影響企業(yè)所得稅
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老師,空調(diào)的安裝開票屬于服務(wù)還是勞務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 08:35
#稅務(wù)#
空調(diào)的安裝開票屬于服務(wù)
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老師,公司小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,在今年匯算之前未全部收到發(fā)票,在所得稅匯算里面哪個表里調(diào)整呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:55
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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老師,公司公寓過戶給法人,0過戶的,公司開票給法人怎么做賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項
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在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止營業(yè)成本,請問在填納稅調(diào)整項目明細表時還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
您好 請問管理費用什么原因要納稅調(diào)增
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你好老師,個體工商戶查賬征收的成本費用歸集時,必須有發(fā)票嗎?有對方的出庫單,貨款支付款記錄,或者對方收款收據(jù),可以抵稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
對,必須要取得發(fā)票才可以的。
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你好老師:小規(guī)模企業(yè)食堂購買食材支付的費用,做賬時借:管理費用一福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸:庫存現(xiàn)金 在現(xiàn)金流量表里選什么?
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 11:52
#稅務(wù)#
你好,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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老師,合同是4月15日簽的,發(fā)票是5月15日開的,印花稅繳納截止日是5月15日嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:54
#稅務(wù)#
印花稅繳納截止日是6月15日
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老師,工地上的項目部板房臨時租出去幾間,這種是屬于房屋出租還是出租有形動產(chǎn)?專票稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 10:48
#稅務(wù)#
這種是屬于房屋出租,稅率9%
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這個經(jīng)營范圍開人力資源服務(wù)可以開差點發(fā)票嗎,公司是小規(guī)模納稅人
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 12:29
#稅務(wù)#
你好,這個營業(yè)范圍是可以的呢
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一般納稅人,主營業(yè)務(wù)收入要添加二級明細嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:08
#稅務(wù)#
主營業(yè)務(wù)收入,可不添加二級明細
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這幾個判斷咋做呀
Xia老師
??|
提問時間:06/28 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,答案分別是錯對錯對錯對錯對對錯
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老師好,公司2022年在匯算清繳的時候退稅了,后來發(fā)現(xiàn)捐贈的部分是不能全額扣除的,這樣是需要調(diào)增,調(diào)增后就是有利潤了,另外企業(yè)之前年度有虧損積累,那我們更正捐贈調(diào)整后,有利潤的部分是不是應(yīng)該再填彌補虧損表呢
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:10
#稅務(wù)#
是的,如果在企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)捐贈的部分不能全額扣除,需要對這部分進行調(diào)整,并相應(yīng)地增加應(yīng)納稅所得額。調(diào)整后的結(jié)果如果導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該用于彌補之前的虧損。 具體來說,你可以按照以下步驟操作: 1.調(diào)整捐贈支出:首先,需要計算并調(diào)整不能全額扣除的捐贈支出部分,將其加回到應(yīng)納稅所得額中。 2.計算應(yīng)納稅所得額:在調(diào)整了捐贈支出后,重新計算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 3.彌補以前年度虧損:如果調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額顯示企業(yè)有利潤,且之前年度有虧損積累,那么這部分利潤應(yīng)該按照稅法規(guī)定,先用于彌補以前年度的虧損。 4.填報相關(guān)表格:在完成上述調(diào)整后,需要填報企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)表格,包括彌補虧損表等
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建筑工程企業(yè),在異地工程地稅務(wù)局預(yù)繳了以后,預(yù)繳金額會顯示在本地報表上的那一欄,如果不對可不可以修改呢
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:47
#稅務(wù)#
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,附表4本期發(fā)生額。這個可以自己填寫的,需要抵扣實際抵扣金額和主表28行里面填寫。
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老師好,請問收到個體開具的勞務(wù)發(fā)票需要代扣代繳個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:08
#稅務(wù)#
收到個體開具的勞務(wù)發(fā)票,不需要代扣代繳個稅
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辦理完工商登記,稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作,步驟是什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好。這個你要問當?shù)?2366,一般都是會有另外一個APP在上面做實名認證,做完之后就可以登錄進去了。
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你好老師,我報稅應(yīng)該按實際開具發(fā)票金額報嗎?還是實際開具發(fā)票金額+實際開具發(fā)票稅額的和報稅???
王曉曉老師
??|
提問時間:06/21 22:49
#稅務(wù)#
你好,報稅的時候收入填不含稅金額。然后稅金在申報表的稅金中顯示
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