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小規(guī)模建筑業(yè)第一次申報所得稅,系統(tǒng)為什么就認定不是小型微利企業(yè)了呢
新新老師
??|
提問時間:10/11 19:02
#建筑#
你好,看一下咱們符合335這個標準吧?
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老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預繳的稅款那邊稅務局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應收時,預繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
新新老師
??|
提問時間:10/19 11:28
#建筑#
多交的稅款還在應交稅費,這個借方掛著,等實際抵扣的時候再轉到貸方就直接抵了。
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簡易征收,扣稅 金額/1.03*0.0363是怎么得出來的?
郭老師
??|
提問時間:11/07 14:37
#建筑#
你好,具體的是什么業(yè)務?
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一般納稅人每個月要做什么賬
艷子老師
??|
提問時間:11/10 16:39
#建筑#
您好, 做你們的收入,成本,費用這些賬務處理
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老師好 麻煩問下建筑業(yè)的**工程的賬務處理和實體工程的賬務處理有哪些要注意的
易 老師
??|
提問時間:12/05 20:51
#建筑#
同學您好,建筑業(yè)的**工程和實體工程的賬務處理有一些區(qū)別,需要注意以下幾點: **工程的賬務處理: 收到業(yè)主工程款,給業(yè)主開增值稅發(fā)票: 借:銀行存款 貸:合同結算-價款結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 注意事項:以被**方名義與業(yè)主簽合同,以被**方名義開票給業(yè)主,以被**方名義開戶收業(yè)主工程款,保持三流一致。 采購、支付材料費等,取得發(fā)票: 借:合同履約成本-工程施工 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 注意事項:采購跑腿等事項可以由**方人員執(zhí)行,但要以被**方名義與材料商等簽合同,材料商等以被**方名義開票,以被**方名義賬戶支付材料款等,保持三流一致。 與**方的資金往來: 借:銀行存款 貸:其他應付款 注意事項:當被**方?jīng)]收到業(yè)主工程款,或賬上沒有扣留資金,**方需要存入資金,再以被**方的名義支付各類款項,被**方不能墊資。與**方的資金往來最好以借款的方式,等借等還。 **管理費:按約定比例及時扣留**管理費留在賬戶上,不單獨做賬務處理。 異地施工的按照3%預繳增值稅的會計分錄: 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款 同時根據(jù)異地預繳的增值稅繳納附加稅費。 實體工程的賬務處理相對簡單,主要涉及工程物資的采購、庫存管理以及施工過程中的成本和收入確認等。
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請問老師,我們是建筑企業(yè),我們的勞務分包和專業(yè)分包商是外地的,他們是不是也需要在當?shù)仡A交稅款
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/07 16:58
#建筑#
同學您好,是的,建筑業(yè)異地,是需要預交稅款的
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老師,人家來**,我是不是要成本票 還要四流合一 要不然都容易出問題?
岳老師
??|
提問時間:12/08 11:45
#建筑#
是的,需要四流合一。
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老師您好,請問在建工程非正常停工期間的監(jiān)理費、項目咨詢費怎么做賬務處理
宋老師2
??|
提問時間:12/11 16:51
#建筑#
你好,如果監(jiān)理費是用于本企業(yè)建設,計入在建工程--監(jiān)理費; 2、如果是施工企業(yè)并由施工方承擔的監(jiān)理費,計入工程施工--監(jiān)理費;
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老師,老板有2個公司,一個建筑公司,一個個體工商戶,核定征收,本來該在建筑公司發(fā)工資的,在核定的個體工商戶發(fā)工資是不是就可以不用申報個稅了?
玲竹老師
??|
提問時間:12/14 19:39
#建筑#
您好 個體工商戶要申報生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 不申報工資薪金個人所得稅
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老師好,建筑施工企業(yè),只有總承包金額,因是自己施工,沒有預算成本,不能按比例分攤收入,可以待工程完工,按項目一次性結轉收入和成本嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/29 19:36
#建筑#
項目工期短的話可以的
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沒有資質(zhì)開了工程票會怎
金金老師
??|
提問時間:01/13 11:01
#建筑#
您好,這個的話可能是有罰款的
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老師你好,我是一家建筑企業(yè),現(xiàn)在打算帶資質(zhì)一起轉讓。但是公司有一項工程沒有決算,存在債務問題。 請問這種情況下轉讓的話: 一、這項工程的債務問題怎么處理最好? 二、帶資質(zhì)轉讓,對商品房后續(xù)的驗收、交房、辦證有影響嗎?
方文老師
??|
提問時間:01/13 16:23
#建筑#
你好!公司工程沒有決算,存在債務問題,這種情況下轉讓的話,第一,債務問題最好與接收方商議 ,在轉讓合同中加以說明,分清債務如何處理,歸屬你方、還是接收方。債務金額怎么處理。
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老師,代收款委托書后面是不是要附公司營業(yè)執(zhí)照和法人身份證復印件及雙方開的收據(jù)?
冉老師
??|
提問時間:01/28 16:49
#建筑#
你好,同學 最好附個營業(yè)執(zhí)照即可的
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你好老師,我昨天繳納上個月的異地稅,這個怎么沒法抵扣呢?沒有顯示呢?
樸老師
??|
提問時間:02/19 09:48
#建筑#
同學你好 填寫在預繳欄了嗎
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2022年度把分錄做返了,導至于所得稅的稅負率低,這塊要我們補所得稅,這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時該如何調(diào)整呢?(是先把報表調(diào)整后更正申報后,再來做2023年度的匯算清繳嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:39
#建筑#
直接在2024年調(diào)整就可以的,賬股處理做的2024年,然后你去修改匯算清交。
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請問,房開企業(yè),規(guī)劃公示制作費入哪個明細科目?謝謝
小林老師
??|
提問時間:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以計入間接費用
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郭老師,在嗎?公司承建了一個項目,簽的合同是他們購買土地使用權需要我們乙方先墊資。然后甲方貸款放下來后歸還我們公司,這個在稅務和建筑法上有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/08 08:42
#建筑#
你好,你們出一個委托書,委托你單位付款,這個沒有問題,主要是這個錢能確定收回來吧。
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老師,我們開的發(fā)票給客戶,客戶還欠了點尾款,說可以給我們付工人的工資。那我們這個賬就不平了噠,該怎么弄???
庚申老師
??|
提問時間:03/13 11:44
#建筑#
欠款就掛應收賬款,付工資時再處理
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2024年注冊的公司需要報23年工商年報嗎
宋老師2
??|
提問時間:03/26 08:40
#建筑#
你好,這種不需要申報。
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老師你好,我們是建筑行業(yè),有個合同是簽訂1年的維護期,合同約定按季度向我們支付工程款,目前還沒有走工程確認單,那我三月要不要預估第一季度的收入?
郭老師
??|
提問時間:03/27 08:43
#建筑#
需要的,需要確認一部分收入。
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老師您好,給客戶轉款,沒成功,很快又退回了,需要做賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/18 15:58
#建筑#
你好 當月的可以不用做的
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老師,合同是勞務分包合同,公司是一般納稅人,可以開稅率是3個點的嗎?需要核定嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:09/20 12:52
#建筑#
勞務分包合同,一般納稅人可開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票。無需特別核定,但需符合稅法規(guī)定。
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支付**老板代發(fā)工資,另外收取的管理費及稅金是老板私賬收的,怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他應付款 貸:銀行存款
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老師,你好,變更建材行業(yè)營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍,難不難,可以自己電腦上變更嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/26 19:46
#建筑#
可以自己電腦上變更
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公司是那個項目都會有一個農(nóng)民工賬戶嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:09/27 11:20
#建筑#
同學,您好,一般情況下是的。一是為了保障農(nóng)民工工資的按時足額支付,防止出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工工資的情況。二也方便財務處理。
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請問之前項目預交的時候個稅申報都填的0申報,現(xiàn)在要注銷外經(jīng)證,稅務局那邊說我們93萬多的項目為什么個稅是0申報 我們應該怎么回復比較好呀
歲月靜好老師
??|
提問時間:09/29 15:36
#建筑#
同學,您好,項目上有發(fā)農(nóng)民工工資嗎?
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老師我們是裝修公司,給甲方開9%發(fā)票,現(xiàn)在采購一批材料,供應商開13%發(fā)票,要求加 11%稅點,怎么計算合不合適?
郭老師
??|
提問時間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒有這個發(fā)票你們需要交的稅款 和11個點對比 哪個少哪個劃算
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總包方要我們預測項目的稅負率給他們,才能請這個項目的款,要求:預測稅負率(含附加),請問下,這個稅負率怎么算出來?
樸老師
??|
提問時間:07/11 10:17
#建筑#
一、增值稅稅負率 增值稅稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例。具體計算公式為: 稅負率=當期應納增值稅÷當期應稅銷售收入×100% 當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額 例如,某項目本期銷售收入為1000萬(不含稅),銷項稅率為13%,供應商也均為一般納稅人,采購成本為600萬元(不含稅),進項稅率為13%,其他成本共計208萬(不含稅),不考慮其他影響因素。則該項目的增值稅稅負計算如下: 當期銷項稅額 = 1000×13% = 130(萬元) 當期進項稅額 = 600×13% = 78(萬元) 實際抵扣進項稅額 = 78(萬元) 當期應納增值稅 = 130 - 78 = 52(萬元) 增值稅稅負率 = 52÷1000×100% = 5.2% 需要注意的是,在實際情況中,可能存在部分采購無法取得進項票,或者供應商并非都是一般納稅人,只能提供3%或6%稅票等情況,這會導致實際的增值稅稅負可能更高。 二、所得稅稅負率 企業(yè)所得稅稅負率的計算公式為: 企業(yè)所得稅稅負率=應納稅所得稅額÷本期銷售額×100% 應納稅所得稅額=企業(yè)利潤×企業(yè)所得稅稅率 企業(yè)利潤=不含稅收入-不含稅成本-費用-城建及附加稅-印花稅等 沿用上述例子,先計算稅金及附加:52×(5%+3%+2%)+(1000+600)×0.0003 = 5.68(萬元) 企業(yè)利潤 = 1000 - 600 - 5.68 - 208 = 186.32(萬元) 所得稅 = 186.32×25% = 46.58(萬元) 所得稅稅負率 = 46.58÷1000×100% = 4.66% 這里的計算基于企業(yè)發(fā)生的成本都取得合規(guī)的稅前扣除憑證,且沒有其他調(diào)整事項的假設。而在實際中,若企業(yè)存在未取得發(fā)票、取得不合規(guī)發(fā)票,或者有些項目稅法規(guī)定不能扣除等情況,都會影響企業(yè)的所得稅稅負。 三、綜合稅負率 綜合稅負率=各項納稅總額÷收入總額 各項納稅總額=當期應納增值稅+應納稅所得稅額+城建及附加稅額+印花稅 在上述例子中,各項納稅總額 = 52 + 46.58 + 5.68 = 104.26(萬元) 綜合稅負率 = 104.26÷1000×100% = 10.43%
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您好老師,公戶轉班組的工資開不回來票了,那就只能是公司發(fā)工資做工資表申報個稅了嗎?還能做成本嗎?
東老師
??|
提問時間:07/11 15:43
#建筑#
您好,這些人是企業(yè)員工嗎?
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免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,按9%抵稅,做賬怎么做? 按9%入賬,成本調(diào)下去嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 19:39
#建筑#
是的,就是把成本減少。
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