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2017年CIA《內部審計實務》練習題:舞弊報告的程序

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2016/12/29 11:45:45 字體:

2017年國際注冊內部審計師考試備考工作已經(jīng)開始,正保會計網(wǎng)校為了幫助參加2017年國際注冊內部審計師考試的學員鞏固知識,提高備考效果,整理了相關練習題供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家學習愉快,夢想成真!

  單選題

X公司內部審計師已經(jīng)對一項欺詐調查得出結論,該調查提示出對以前從未發(fā)現(xiàn)的已簽發(fā)財務報表兩年來的財務狀況和經(jīng)營結果的重大不利影響。首席審計官應立即通知:

A.外部審計師。

B,適當?shù)恼蚬芾頇C關。

C.適當?shù)墓芾韺雍投聲徲嬑瘑T會。

D.至終負責編制正確會計分錄的內部會計職能部門。

    

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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