本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄:
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅,
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
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