問題已解決
老師你好,稅務局讓補繳增值稅,補繳分錄借方是應交稅費未交增值稅,年末怎么做賬
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速問速答同學你好
是補以前年度的增值稅嗎
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-未交增值稅
01/04 10:30
84785018
01/04 10:39
老師你好,是本年的
84785018
01/04 10:40
補繳的增值稅
小菲老師
01/04 10:46
同學你好
那你收入正常做了嗎?一般本年的話,收入是不是也沒有做
84785018
01/04 10:48
老師,沒做收入,只補繳的增值稅
小菲老師
01/04 11:00
同學,你好
那你收入要補做的,不然做不平的
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
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