問題已解決

老師,我們今年利潤1592361.8,年初數(shù)虧損899636.21.我不想第四季度交稅,交了到時匯算清繳彌補(bǔ)損又要退稅,那我要怎么做,才能放在匯算清繳一起繳納企業(yè)所得稅

84784978| 提問時間:01/13 13:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,可以暫估費(fèi)用申報
01/13 13:54
84784978
01/13 13:55
可以一下暫估那么多嗎?
東老師
01/13 13:56
你要是不想交稅就只能這么做
84784978
01/13 13:57
那暫估什么費(fèi)用適合
東老師
01/13 13:57
這個看你們公司的情況,但是最后也得沖銷暫估呢
84784978
01/13 13:57
那是不是伙食費(fèi),材料費(fèi)都可以
東老師
01/13 13:58
對的,這些都可以的
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