問題已解決

年度企業(yè)所得稅多交了,退稅低季度所得稅欠款,分錄怎么寫?

84785007| 提問時間:2018 10/11 10:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
2018 10/11 10:20
84785007
2018 10/11 10:33
老師,4月25號交的匯算清繳企業(yè)所得稅,多交16000元,現(xiàn)在稅務(wù)局不退稅,叫退稅低退稅
84785007
2018 10/11 10:35
老師,3季度欠稅12000元,請問老師分錄怎么寫?
鄒老師
2018 10/11 10:44
你好,借;所得稅費用 貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 12000
84785007
2018 10/11 13:02
老師,多交企業(yè)所得稅怎么寫分錄?
鄒老師
2018 10/11 13:03
你好,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
84785007
2018 10/11 13:19
老師,我是說多交企業(yè)所得稅,稅務(wù)局不退稅這個分錄怎么寫?
鄒老師
2018 10/11 13:19
你好,多交就是做繳納企業(yè)所得稅分錄啊 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
84785007
2018 10/11 13:35
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時候多交了,稅管員說不退稅,以后交季度所得稅相抵扣欠稅。
鄒老師
2018 10/11 13:37
你好,多交就做繳納稅款分錄 以后抵扣只需要做計提分錄,就不需要做繳納分錄了
84785007
2018 10/11 13:55
老師,我知道抵扣,是不是用以前年度損溢調(diào)整?這個科目
鄒老師
2018 10/11 13:58
你好,不是,之后抵扣的時候正常做計提分錄就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~