問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票這個(gè)月初報(bào)稅要體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎?我們這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)要留待以后扺扣,請(qǐng)問(wèn)填在哪一欄呢?謝謝老師!

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/11 11:56
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好,附表二不用體現(xiàn),主表體現(xiàn)就可以了。
2018 12/11 12:11
84785019
2018 12/11 13:34
老師我是上個(gè)月底認(rèn)證的,主表里沒(méi)有這筆進(jìn)項(xiàng),怎么辦呢
吳月柳
2018 12/11 17:11
你增加進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)有沒(méi)導(dǎo)入已認(rèn)證的?
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