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去年暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)后,今年收到發(fā)票紅沖,然后發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實際銷售的多了,怎么調(diào)整?具體分錄是什么?

84785045| 提問時間:2019 03/20 12:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019 03/20 12:33
84785045
2019 03/20 12:43
借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
bamboo老師
2019 03/20 12:44
庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了么
84785045
2019 03/20 13:27
是的
84785045
2019 03/20 13:27
結(jié)轉(zhuǎn)多了,又跨年了
bamboo老師
2019 03/20 13:35
借:庫存商品 借方紅字 貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 貸:庫存商品 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 如果去年虧損 不用做第二筆分錄
bamboo老師
2019 03/20 13:36
如果去年虧損 不用做第三筆分錄
84785045
2019 03/20 14:26
小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,直接用利潤分配代替嗎?
bamboo老師
2019 03/20 14:30
小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,直接用利潤分配代替
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