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我們是零售業(yè)主要是賣瓷磚的 我們與加工廠合作 按月來結(jié)算加工費(fèi) 但是加工費(fèi)我們會(huì)和成品磚一起和客戶結(jié)算 怎么做賬呢 結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么做呢

84784993| 提問時(shí)間:2019 05/04 11:08
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盛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過多門
你好,這就要看你們公司在加工廠和客戶中扮演什么角色,如果你在加工費(fèi)中沒有盈利,只是代收代繳的話,你可以把客戶收到的錢計(jì)入其他應(yīng)付款當(dāng)中,那就不算你們的收入
2019 05/04 11:11
84784993
2019 05/04 11:13
有虧損 也有盈利
84784993
2019 05/04 11:14
具體分錄我我應(yīng)該怎么寫呢
盛老師
2019 05/04 11:23
我的意思是,收了多少加工費(fèi)就給多少給加工廠,你們不會(huì)從提成或者承擔(dān)損失,那加工費(fèi)就跟你們收入沒關(guān)系, 收到錢,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,支付給加工廠,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果加工廠只跟你們結(jié)算,那就應(yīng)該記入你們的收入中
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