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你好!老師!物流公司:發(fā)放司機的工資這樣做會計分錄對嗎? 計提時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-司機 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬-司機 貸:銀行存款
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借:管理費用-工資 (也可以計入成本科目)
貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放時:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2019 05/07 11:54
84784965
2019 05/07 11:56
好的,謝謝!老師
bamboo老師
2019 05/07 11:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784965
2019 05/07 17:07
你好!老師,計提司機工資然后發(fā)放
了為什么主營業(yè)務成本借方有工資這個數(shù),我自己結賬了,主營業(yè)務成本余額不是零呢?
bamboo老師
2019 05/07 17:27
您主營業(yè)務成本有沒有結轉到本年利潤
84784965
2019 05/07 17:40
哦
bamboo老師
2019 05/07 17:41
您看過了沒有 結轉了么
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