問題已解決
老師,我們收到別人社保費,然后我們公司給他代繳,會計分錄應該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
代繳的時候
借:其他應收款——代墊社保費
貸:銀行存款
收到
借:銀行存款
貸:其他應收款——代墊社保費
2019 06/04 09:20
84784954
2019 06/04 09:23
我們先收的錢,借:銀行貸:其他應付,付款時候借:其他應付貸銀行
bamboo老師
2019 06/04 09:23
先收的錢 這樣賬務處理正確的
閱讀 3075