問題已解決

老師,我們收到別人社保費,然后我們公司給他代繳,會計分錄應該怎么做

84784954| 提問時間:2019 06/04 09:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 代繳的時候 借:其他應收款——代墊社保費 貸:銀行存款 收到 借:銀行存款 貸:其他應收款——代墊社保費
2019 06/04 09:20
84784954
2019 06/04 09:23
我們先收的錢,借:銀行貸:其他應付,付款時候借:其他應付貸銀行
bamboo老師
2019 06/04 09:23
先收的錢 這樣賬務處理正確的
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