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老師,我們收到代繳社保費(fèi),和支付出去社保費(fèi)該怎么做分錄

84784952| 提問時(shí)間:04/10 17:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 你們收到 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
04/10 17:28
84784952
04/10 17:28
不需要做成本嗎
冉老師
04/10 17:29
不用的,因?yàn)槟銈儾皇菍?shí)際的支出損失方
84784952
04/10 17:29
那對方給我們開過來的發(fā)票怎么入賬
冉老師
04/10 17:30
如果有發(fā)票的話,你們支付的話,計(jì)入成本費(fèi)用
84784952
04/10 17:34
那怎么入賬
冉老師
04/10 17:35
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 你們收到的記入收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣收入成本匹配
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