問題已解決

老師請問 建筑行業(yè)有個業(yè)務(wù)發(fā)生在2018年12月,先收到業(yè)主打了一筆工程款的備料款 ,后2019年1月才開出發(fā)票給業(yè)主。請問我前期的分錄是否以下操作: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款--某某工程 開出發(fā)票后: 借:預(yù)收賬款--某某工程 貸:應(yīng)收賬款--某某工程

84785001| 提問時間:2019 07/15 12:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以 這樣處理,同學(xué)
2019 07/15 12:03
84785001
2019 07/15 14:09
那成本怎么做呢
84785001
2019 07/15 14:22
那開出發(fā)票后 轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款,是否 借:應(yīng)收賬款--某某工程 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
陳詩晗老師
2019 07/15 14:33
成本就是你收到的票據(jù)作為成本處理。 后面分錄是對的
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