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預(yù)提費(fèi)用 借:管理費(fèi) 貸:現(xiàn)金 下月取的發(fā)票沖減我應(yīng)該怎么做分錄?

84785021| 提問時(shí)間:2019 08/17 14:20
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
下個(gè)月取得發(fā)票,如果金額一致,放在憑證后面就可以了
2019 08/17 14:21
84785021
2019 08/17 14:27
不一致呢,想問下我計(jì)提分錄是不是錯(cuò)了?貸方應(yīng)該掛其他應(yīng)付?
84785021
2019 08/17 14:27
我可以紅沖上月的,然后錄入本月的費(fèi)用單嘛?
辜老師
2019 08/17 14:55
是的,計(jì)提貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,可以紅沖計(jì)提的,然后按發(fā)票入賬
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