當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)提費(fèi)用 借:管理費(fèi) 貸:現(xiàn)金 下月取的發(fā)票沖減我應(yīng)該怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答下個(gè)月取得發(fā)票,如果金額一致,放在憑證后面就可以了
2019 08/17 14:21
84785021
2019 08/17 14:27
不一致呢,想問下我計(jì)提分錄是不是錯(cuò)了?貸方應(yīng)該掛其他應(yīng)付?
84785021
2019 08/17 14:27
我可以紅沖上月的,然后錄入本月的費(fèi)用單嘛?
辜老師
2019 08/17 14:55
是的,計(jì)提貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,可以紅沖計(jì)提的,然后按發(fā)票入賬
閱讀 652