問(wèn)題已解決

老師好,我預(yù)提了費(fèi)用,借,管理費(fèi)用,預(yù)提費(fèi),貸,應(yīng)付賬款,暫估、下月當(dāng)這筆辦公費(fèi)發(fā)票來(lái)了.我應(yīng)該怎么做分錄?借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸、現(xiàn)金、這筆分錄對(duì)吧?但是那筆計(jì)提的分錄怎么處理?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/06 08:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!那個(gè)紅字沖減就好
2023 06/06 08:06
84785036
2023 06/06 08:10
老師那個(gè)管理費(fèi)用是不是不能在貸方、應(yīng)該在借方
84785036
2023 06/06 08:11
用紅字沖回、就是方向不變,都是紅字
宋生老師
2023 06/06 08:11
你好!是的。就是這樣。方向不變
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