問題已解決
請問預繳稅款會計做賬的摘要是寫“計提”嗎?如 計提借:稅金及附加 應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費 預繳稅費借:應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費 這樣寫對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不對的
借:應交稅費——預繳增值稅
城建稅、附加稅
2019 10/03 09:34
84785003
2019 10/03 09:36
您好老師,能把正確的摘要和分錄寫一遍嗎?
佟老師
2019 10/03 09:37
預繳本期增值稅及附加稅
預繳稅費借:應交稅費——預繳增值稅
——應交城建稅
——應交教育費
——應交地方教育費
84785003
2019 10/03 09:38
不用計提嗎?
佟老師
2019 10/03 09:38
預繳階段不用計提的
84785003
2019 10/03 09:38
建筑公司異地預繳稅款的分錄
84785003
2019 10/03 09:40
直接做完預繳分錄,月末結轉是嗎?
佟老師
2019 10/03 10:10
是的,就做這筆預繳,月末不用結轉的,不涉及損益
84785003
2019 10/03 10:24
不用把預繳的附加稅結轉到稅金及附加嗎?
佟老師
2019 10/03 10:26
你本期機構所在地申報嗎?
84785003
2019 10/03 10:27
預繳稅款
借:應交稅費——預繳增值稅
——應交城建稅
——應交教育費
——應交地方教育費
月末結轉
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城建稅
——應交教育費
——應交地方教育費
這樣做不對嗎?
佟老師
2019 10/03 10:28
預繳階段只做預繳分錄,不結轉到稅金及附加
84785003
2019 10/03 10:28
本期申報和不申報有什么區(qū)別?
84785003
2019 10/03 10:29
那什么時候結轉?
佟老師
2019 10/03 10:30
你本期申報了證明你納稅義務發(fā)生了,之前預繳要和本期申報做抵減,同時把發(fā)生的稅費做到稅金及附加。不申報就是預繳階段
84785003
2019 10/03 10:33
也就是月報的就做結轉,季報的就等季報時做結轉是嗎?
佟老師
2019 10/03 10:36
對,你要申報時做結轉處理
84785003
2019 10/03 10:39
這個申報指的是增值稅還是所得稅還是財務報表?
佟老師
2019 10/03 10:41
申報增值稅時,按照上述描述進行處理
84785003
2019 10/03 10:42
哦,明白了。謝謝佟老師。有不懂再向您請教。祝您假期愉快!
佟老師
2019 10/03 10:44
不客氣,祝您假期愉快!
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