問題已解決
你好 內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補(bǔ)錄之前的銷項稅額和進(jìn)銷稅額,該怎么做分錄
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速問速答你好 銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2019 10/28 13:52
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