問題已解決
發(fā)放工資時分錄:借;應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款 應交稅費。其他應付款是沒發(fā)的工資,對不對這樣做
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速問速答你好,沒有發(fā)放不需要在其他應付款核算,直接在應付職工薪酬科目貸方余額體現就是了
2019 10/28 15:18
84784978
2019 10/28 15:27
借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
鄒老師
2019 10/28 15:27
你好,比如計提了1萬,實際只發(fā)放了8000,還有2000沒有發(fā)放就這樣做分錄
借;應付職工薪酬 8000,貸;銀行存款 8000
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