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老師,幫我看下我的利潤表中營業(yè)利潤,為什么和余額表中的本年利潤發(fā)生額不相等

84784955| 提問時(shí)間:2019 11/04 15:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你要看一下管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬,是不是有貸方發(fā)生額
2019 11/04 15:20
84784955
2019 11/04 15:21
是的,管理費(fèi)用有兩筆貸方發(fā)生額
84784955
2019 11/04 15:22
84784955
2019 11/04 15:24
差額剛好是這兩個(gè)科目的差額,老師這個(gè)有問題嗎,怎么處理
辜老師
2019 11/04 15:24
你管理費(fèi)用要用借方發(fā)生額減去這個(gè)貸方發(fā)生額,填列在利潤表里面的
84784955
2019 11/04 15:29
這個(gè)利潤表是自用生成的,那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是正確的嗎老師
84784955
2019 11/04 15:38
利潤表管理費(fèi)用公式改為FS(“6602”,月,“借”,,年)-FS(“6602”,月,“貸”,,年)對嗎老師
辜老師
2019 11/04 15:44
你管理費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)生額,不要在貸方體現(xiàn),在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),這樣就會是一樣的
84784955
2019 11/04 15:48
好的,謝謝,老師本年利潤年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的是嗎,我看會計(jì)學(xué)堂里的實(shí)操課程每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2019 11/04 15:55
可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
84784955
2019 11/04 16:22
感謝
辜老師
2019 11/04 16:23
好的,客氣,幫到你就好
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