問(wèn)題已解決

我開(kāi)了發(fā)票出去需要計(jì)提附加稅金嗎?是月底計(jì)提還是當(dāng)天計(jì)提?如果我是11月開(kāi)出去發(fā)票要繳納增值稅的話,我12月繳完稅以后再來(lái)做11月的帳嗎,還是繳稅的帳做到12月。如果月底銷(xiāo)項(xiàng)是2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)是1萬(wàn),分錄是不是應(yīng)該:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)20000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 繳稅以后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000 貸:銀行存款

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/11 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
月報(bào)的月底就要計(jì)算出應(yīng)該繳納的增值稅,然后計(jì)提附加稅 11月份的,在11月份里計(jì)提,12月份申報(bào)繳納。
2019 11/11 14:11
郭老師
2019 11/11 14:12
上面增值稅分錄對(duì)的,
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