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老師,應(yīng)交稅費所有二級明細(xì)科目在年底的時候需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

84785020| 提問時間:2020 02/04 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不用所有的二級明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)的。按下面的科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2020 02/04 10:54
84785020
2020 02/04 11:03
老師,我不明白,我是一年12個月都是這樣做的分錄,每月計提增值稅時 分錄是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 等到下月繳稅時 借應(yīng)交稅費 -未交增值稅 貸銀行存款
玲老師
2020 02/04 11:04
你好,銷項多時需要交增值稅,是你這樣的分錄 。
84785020
2020 02/04 11:06
那老師,銷項多時在我這樣的分錄基礎(chǔ)上,做十二月份賬時在做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
玲老師
2020 02/04 11:12
你這已結(jié)轉(zhuǎn)了,不用再做其他增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84785020
2020 02/04 11:19
從去年九月份開始,銷項都小于進(jìn)項,九月份我計提了增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅(負(fù)數(shù)) 十月份往后就沒在做計提的分錄,只是勾選認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票, 老師,像我這樣九月份計提了分錄和以后月份沒計提分錄,我這樣處理行嗎?有點害怕
玲老師
2020 02/04 11:22
你好 進(jìn)項多不交增值稅,不用做分錄 你要是想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的話也是按我上面發(fā)你的分錄 結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
84785020
2020 02/04 12:53
老師,你說的想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項就是想做分錄的意思是吧老師?
玲老師
2020 02/04 12:58
是的 進(jìn)項多你想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就寫這個分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
84785020
2020 02/04 13:01
老師,進(jìn)項大于銷項,不寫分錄1,2 直接寫分錄3可以嗎?
玲老師
2020 02/04 13:04
是的 進(jìn)項大于銷項,不寫分錄,銷項大于進(jìn)項寫分錄 3
84785020
2020 02/04 13:04
老師,九月份進(jìn)項大于銷項,我計提了分錄直接寫分錄3了,以后月份這種情況我沒計提分錄,這樣處理了還需要調(diào)整調(diào)整嗎
玲老師
2020 02/04 13:04
你好 把錯的分錄 最好紅沖了 寫上正確的分錄
84785020
2020 02/04 13:19
明白了,老師,那應(yīng)交稅費的二級明細(xì)會計科目在十二月底不管是整數(shù)余額還是負(fù)數(shù)余額都需要結(jié)轉(zhuǎn)到2020年對應(yīng)科目明細(xì)賬的一月份作為年初數(shù)嗎?
玲老師
2020 02/04 13:24
年底也是一樣 按上面的一樣的結(jié)轉(zhuǎn) 做分錄 。
84785020
2020 02/04 13:32
老師,進(jìn)項大于銷項不寫會計分錄,盡管不寫會計分錄導(dǎo)致進(jìn)項和銷項明細(xì)賬上就沒有明細(xì),報稅系統(tǒng)上有留底進(jìn)項稅,這種情況也不用管,像我這種情況,到19年只有進(jìn)項留底,2020年一月份應(yīng)交稅費的明細(xì)賬,只把進(jìn)項留底結(jié)轉(zhuǎn)到2020年進(jìn)項稅額明細(xì)年初余額即可,是這樣嗎,老師?
玲老師
2020 02/04 13:35
你好 年初就是上年12月末科目余額表上的金額, 接著做賬。
84785020
2020 02/04 13:37
老師,不管應(yīng)交稅費上年12月末科目余額表上是負(fù)數(shù)余額還是正數(shù)余額,都要作為年初對嗎?
玲老師
2020 02/04 13:38
是的 ,年初就是上年12月末科目余額表上的金額 賬上沒有錯的話就是這個金額
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