問(wèn)題已解決

老師,你好,我們是軟件企業(yè),在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候,一般項(xiàng)目抵扣后有留底稅額,然后即征即退項(xiàng)目抵扣后要交增值稅,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)分錄要怎么處理?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/23 21:20
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借記“銀行存款” 貸記“補(bǔ)貼收入” 對(duì)于直接減免的增值稅, 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅” 貸記“補(bǔ)貼收入”
2020 02/23 21:24
84784987
2020 02/23 21:26
老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后的金額為什么叫補(bǔ)貼收入呀?
趙海龍老師
2020 02/23 21:27
為了便于理解,實(shí)際上就是營(yíng)業(yè)外收入
84784987
2020 02/23 21:29
老師,上個(gè)月的報(bào)表是這樣的,我有點(diǎn)不明白分錄
趙海龍老師
2020 02/23 21:30
哪一步有疑問(wèn)呢啊
84784987
2020 02/23 21:32
就是一般項(xiàng)目這,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后還有留底稅額,這部的分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)呢,我之前都是直接放在進(jìn)項(xiàng)稅額這的
趙海龍老師
2020 02/23 21:33
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后還有留底稅額,這部的分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)呢,我之前都是直接放在進(jìn)項(xiàng)稅額這的 那是你上個(gè)月留抵 的 這個(gè)月不影響的。本月賬務(wù)不處理
84784987
2020 02/23 21:35
是上個(gè)月留底的,可是這個(gè)月的一般項(xiàng)目這有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額少了,就是說(shuō)留底稅額變少了,不處理的話,不是不一致了
趙海龍老師
2020 02/23 21:37
上月留底的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后就已經(jīng)直接沖了你應(yīng)該繳納的增值稅 到了本月的時(shí)候未交的增值稅是負(fù)數(shù) 然后加上你應(yīng)該繳納的,扣除之后才是余額
84784987
2020 02/23 21:40
上個(gè)月的時(shí)候我什么都沒(méi)操作,我直接把留底放在了進(jìn)項(xiàng)稅額這,沒(méi)有做你之前發(fā)的那個(gè)分錄。
84784987
2020 02/23 21:42
是不是每個(gè)月都要進(jìn)行一個(gè)這樣的分錄。借,銷(xiāo)項(xiàng),貸,進(jìn)項(xiàng),再然后轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?老師
趙海龍老師
2020 02/23 21:43
是不是每個(gè)月都要進(jìn)行一個(gè)這樣的分錄。借,銷(xiāo)項(xiàng),貸,進(jìn)項(xiàng),再然后轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?老師 2020-02-23 21:42:48 是的,每個(gè)月都需要的
84784987
2020 02/23 21:44
我沒(méi)做,然后這個(gè)月補(bǔ)上就可以了,是嗎?老師
趙海龍老師
2020 02/23 21:45
然后這個(gè)月補(bǔ)上就可以了,是嗎?老師 也可以的,
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