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出口退稅認證的增值稅金額,在增值稅納稅申報表中填寫在哪里?
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速問速答出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2020 02/27 16:30
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出口退稅認證的增值稅金額,在增值稅納稅申報表中填寫在哪里?
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