問題已解決
請問老師,年末 ,應(yīng)交稅費 進項稅借方還有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 銷項貸方也有余額,請問年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 03/09 11:43
84784988
2020 03/09 11:58
未交增值稅期初余額在貸方為舒負(fù)數(shù) 這是什么意思呀
紫藤老師
2020 03/09 11:58
你好,那即是多交了
84784988
2020 03/09 14:13
這種多交的怎么處理 是之前會計做的 ....
84784988
2020 03/09 14:39
老師 我現(xiàn)在的科目 是 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是在借方 為負(fù)數(shù) 那個未交增值稅在貸方是負(fù)數(shù)
紫藤老師
2020 03/09 15:19
你好,那即是多交了,以后自動抵扣
84784988
2020 03/09 17:20
怎么自動抵扣呀 老師看到我的另外的問題了嗎? 就是那個都是負(fù)數(shù)的問題?
紫藤老師
2020 03/09 17:22
應(yīng)交稅費——未交增值稅 最后在貸方
84784988
2020 03/09 17:23
是的 在貸方 是負(fù)數(shù) ..。這個是什么意思呀
紫藤老師
2020 03/09 17:23
應(yīng)交稅費——未交增值稅 最后在貸方,正書是應(yīng)該要交的,負(fù)數(shù)是你多交的
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