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1月開具了5萬正數(shù)發(fā)票,也就是填寫12月申報(bào)表銷售表格里開具增值稅專用發(fā)票填-100000,未開具發(fā)票那里填100000,那么1月的申報(bào)表怎么填

84785036| 提問時(shí)間:2020 03/21 10:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
1月,直接填寫5萬就可以,這個(gè)申報(bào)所屬期1月只看1月啥情況,不看12月,
2020 03/21 10:50
84785036
2020 03/21 14:13
那我12月還有退回的稅怎么辦呢? 1月直接在開具增值稅專用發(fā)票那里填50000就需要交50000的增值稅了但實(shí)際上我是不需要交的吧
maize老師
2020 03/21 14:16
增值稅專用發(fā)票填-100000,未開具發(fā)票那里填100000 你這個(gè)不是抵消嗎,實(shí)際是沒無票收入?那你這個(gè)是之前稅局告訴你這么填寫??
84785036
2020 03/21 15:44
嗯,之前可能聽錯(cuò)了,按照正常邏輯應(yīng)該不是這么填的對吧?
maize老師
2020 03/21 15:47
之前是可以,不過現(xiàn)在比對之后不行,那你這個(gè)無票收入填寫 -50000 但是你這個(gè)估計(jì)申報(bào)不進(jìn)去,需要去稅局申報(bào)
84785036
2020 03/21 15:50
需要去稅局更正申報(bào)是么?
maize老師
2020 03/21 15:53
原則是之前那個(gè)是負(fù)數(shù)申報(bào),不是未開票填寫,你最好是去大廳問下再確定下,
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