問題已解決
你好老師,我12月份給供應商開的紅沖發(fā)票,我因為對方?jīng)]有查到紅沖票所以我沒有做憑證,但是我12月份報稅時,做了進項稅額轉出,1月份供應商收到紅沖發(fā)票,并且開了一張正確的發(fā)票,我應該怎么處理
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速問速答紅沖發(fā)票放到進項稅轉出的憑證里
如果成本已經(jīng)在所得稅前扣除
并且新舊發(fā)票金額一致,新收到的發(fā)票只確認進項稅就行
2020 04/04 19:15
84784972
2020 04/05 15:24
老師不好意思,我昨天第一次問沒找到答案在哪里,剛找到不太明白,老師我2019年12月份開的紅沖發(fā)票,進項稅額轉出,(在報稅時報了但是沒做憑證)。1月份供應商開了一張正確的發(fā)票金額稅額都一樣,就是貨物名稱改了一下,我該怎么處理,是不是還要反記賬,和退2019年的年報?
84784972
2020 04/05 15:31
老師沒有做憑證,也沒有成本,是因為貨沒有動是供應商把貨物名稱開錯了,我只做了一個在報稅時做了個進項稅額轉出其他都沒動
鐘存老師
2020 04/05 16:43
貨物名稱改了,成本或者資產(chǎn)的賬戶就可能變了
先看一下,新發(fā)票和就發(fā)票入得是不是一個科目,是的話,就不用調(diào)整報表和報稅
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