問題已解決

老師你好!我公司上月原材料估價入賬,且已全部領(lǐng)用生產(chǎn),已核算成本。本月發(fā)票回來后先沖減上月估價入賬,然后按發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)賬,但是原材料已經(jīng)全部領(lǐng)用生產(chǎn),現(xiàn)在的原材料庫存怎樣處理?

84784953| 提問時間:2020 04/22 22:53
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不要緊,把差額部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)到本月所以也可以。
2020 04/22 23:15
84784953
2020 04/22 23:17
會計分錄怎樣做?
84784953
2020 04/22 23:18
我的意思是原材料庫存大于實(shí)際庫存
桂龍老師
2020 04/22 23:27
是的,相當(dāng)于說實(shí)際入庫數(shù)量大于估價入庫數(shù)量。而估價入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了。 我們帶數(shù)字做一下分錄。 估價100 實(shí)際120 紅沖暫估 借原材料 -100 貸應(yīng)付賬款 -100 實(shí)際入庫 借原材料 120 貸應(yīng)付賬款120 結(jié)轉(zhuǎn)紅沖和暫估的差額部分 借其他業(yè)務(wù)成本/生產(chǎn)成本20 貸原材料20
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