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客戶當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84784996| 提問時(shí)間:2020 05/15 16:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是的 你還得考慮下 你的留抵進(jìn)項(xiàng)稅是不是有的
2020 05/15 16:04
84784996
2020 05/15 16:45
某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入原材料的增值稅專用發(fā)票上價(jià)款為10000,增值稅稅額為1300,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600,適用稅率為3%,那當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅是2300,對嗎?
meizi老師
2020 05/15 16:51
你是小規(guī)模不會抵扣的 所以 你的增值稅=123600除以1.03*3% =3600
84784996
2020 05/15 16:58
小規(guī)模不抵扣?那要怎樣的才能抵扣呢
meizi老師
2020 05/15 17:05
嗯是的 一般納稅人取得合理的發(fā)票才可以抵扣 。小規(guī)模取得首次購買的稅盤和每年服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣的
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