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老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,期末怎么處理,下月怎么處理

84784949| 提問時(shí)間:2020 05/20 13:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020 05/20 13:38
84784949
2020 05/20 13:43
我們平時(shí)是銷大于進(jìn),做賬 借:銷項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 未見增值稅 這個(gè)月購(gòu)買了固定資產(chǎn),所以進(jìn)項(xiàng)可以抵扣好幾個(gè)月了 借:銷項(xiàng)稅 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 月底可以這么做賬嗎? 月初怎么做賬
meizi老師
2020 05/20 13:46
你好 你要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 。然后借貸方判斷是否繳納稅費(fèi) 。在轉(zhuǎn)到未交增值稅次月去繳納
84784949
2020 05/20 14:08
我進(jìn)項(xiàng)稅多,不需要繳費(fèi),還有的多余可以抵下個(gè)月銷項(xiàng),那我就這個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn),下個(gè)月還要做什么賬嗎
meizi老師
2020 05/20 14:11
你好 那你就把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去放著 。以后慢慢抵減
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