問題已解決

老師,去年底暫估成本入賬,在今年匯算清繳結束票收到了票,那么今年這個暫估怎么處理?

84784975| 提問時間:2020 05/26 15:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,紅沖原來的分錄,重新按新的發(fā)票做賬,
2020 05/26 15:45
84784975
2020 05/26 15:45
老師,需要做以前年度調(diào)整嗎?
莊老師
2020 05/26 15:47
你好,要的,借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
84784975
2020 05/26 15:49
老師,我暫估是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估,沖回具體會計分錄是怎么處理?
莊老師
2020 05/26 15:51
借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~