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老師你好:我6月暫入賬了一筆原材料,8月領用,9月份付款收到發(fā)票,我也紅沖了暫估的,但是原材料借方為什么會—649.10

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84785022| 提问时间:2020 06/03 17:10
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馬老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務師,中級會計師
那你暫估入賬的和你發(fā)票入賬的金額一致嗎
2020 06/03 17:11
84785022
2020 06/03 17:16
不一致,暫估時是431651.49,實際是431002.39
馬老師
2020 06/03 17:55
材料全部都領用了嗎
馬老師
2020 06/03 17:55
等于你暫估多了金額 多出來的沖你領用結轉的成本
84785022
2020 06/03 17:56
全部領用了
84785022
2020 06/03 18:13
具體怎么沖
馬老師
2020 06/04 07:16
材料你領用出去進入成本了,多暫估了那就成本多了。材料出庫的分錄一樣,金額負數(shù),沖銷多余的
84785022
2020 06/04 07:27
好的,謝謝
馬老師
2020 06/04 07:41
不客氣的,麻煩給老師五星好評謝謝
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