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老師您好!庫存商品作為職工福利發(fā)放給員工,實際發(fā)放時是借:應(yīng)付職工薪酬:貸庫存商品。那我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785010| 提問時間:2020 07/01 17:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個是外購吧,那不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本了
2020 07/01 17:32
84785010
2020 07/01 17:34
老師您好!外購的直接發(fā)放就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我在賬面上也不能體現(xiàn)這筆的成本。相當(dāng)于不會涉及成本。及時我這個月盈利50萬。也沒辦法扣除這筆庫存商品的成本是嗎?
maize老師
2020 07/01 17:37
是的,不過你這個做管理費用 福利費,這個是體現(xiàn)了
84785010
2020 07/01 17:38
老師!可是之前初級考試的老師講的是計入應(yīng)付職工薪酬。
84785010
2020 07/01 17:38
可以計入管理費用嗎?
84785010
2020 07/01 17:39
老師!如果這個做應(yīng)付職工薪酬—職工福利的話要進行個稅系統(tǒng)申報個稅是嗎?
maize老師
2020 07/01 17:53
借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 進項稅額轉(zhuǎn)出,這個完整分錄,你不通過這個也需要交個稅
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