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增值稅是本月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? 就是本月應(yīng)交增值稅嗎?

84784999| 提問時(shí)間:2021 03/02 09:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵
2021 03/02 09:43
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