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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10 300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80 000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8 000元,增值稅稅額1 360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( ?。┰?。 A.493.40 B.1 270.10 C.2 630.10 D.1 853.40 【答案】D 【學(xué)堂點(diǎn)撥】該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10 300÷(1+3%)×3%+80 000÷(1+3%)×2%=1 853.40(元)。 買進(jìn)貨物的增值稅1360元不用加嗎?

84784997| 提問時(shí)間:2021 05/09 17:40
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)從業(yè)資格
您好,購進(jìn)的是進(jìn)成本費(fèi)用,不是交稅
2021 05/09 17:42
84784997
2021 05/09 17:48
這個(gè)不是算作進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
王老師1
2021 05/09 18:50
小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅額呀,不能抵扣的
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