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跨年費(fèi)用票怎么入賬?怎么沖減去年的暫估成本

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/15 08:03
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,
2021 05/15 08:04
莊老師
2021 05/15 08:05
沖減暫估要用紅字沖銷掉,按發(fā)票重新做賬,
84785002
2021 05/15 08:12
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 這樣做對(duì)嗎?因?yàn)槿ツ甓嘤?jì)提了費(fèi)用。 這樣做對(duì)今年應(yīng)交的所得稅有沒(méi)有影響?
莊老師
2021 05/15 08:13
你好,是的,是這樣處理的,
84785002
2021 05/15 08:16
你好,對(duì)今年的所得稅會(huì)有影響嗎?
莊老師
2021 05/15 08:20
你好,會(huì)的,要到稅務(wù)局備案說(shuō)明,
84785002
2021 05/15 08:24
去年暫估少交的所得稅,做了以前年度損益調(diào)整的分錄,是把去年少交的稅調(diào)到今年嗎?
莊老師
2021 05/15 14:28
你好,今年還沒(méi)有匯算清繳,是這樣處理,
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